問題已解決

我們要的是公司內(nèi)部成立的“工會組織,,這個工會組織應該如何記賬”

84784972| 提問時間:10/23 15:50
溫馨提示:如果以上題目與您遇到的情況不符,可直接提問,隨時問隨時答
速問速答
文文老師
金牌答疑老師
職稱:中級會計師,稅務師
啟用《工會會計制度》
10/23 15:56
84784972
10/23 15:58
怎么做賬了老師
文文老師
10/23 16:02
具體指哪筆業(yè)務呢?
84784972
10/23 16:33
工會這一塊 的老師
文文老師
10/23 16:35
收入記賬: 當會組織收到會員繳納的會費時,需要編制分錄:借記“庫存現(xiàn)金”或“銀行存款”等科目,貸記“會費收入”科目。例如,某工會收到行政轉(zhuǎn)交本月代扣會員會費10000元,款項已存入工會賬戶,根據(jù)銀行進賬單等相關(guān)單據(jù),編制分錄為:借:銀行存款 10000,貸:會費收入 10000。 支出記賬: 當會組織使用工會經(jīng)費搞活動支出時,如果前期已經(jīng)預提了工會經(jīng)費,則支出時的會計分錄為:借記“應付職工薪酬-工會經(jīng)費”,貸記“銀行存款”。 如果工會經(jīng)費不計提直接支付,則會計分錄為:借記“管理費用-工會經(jīng)費”,貸記“銀行存款”。例如,單位用工會經(jīng)費搞活動,如果前期已經(jīng)預提了工會經(jīng)費,則支出時的會計分錄為:借:應付職工薪酬-工會經(jīng)費,貸:銀行存款。 期末結(jié)轉(zhuǎn): 在會計期末,會組織需要將“會費收入”科目的余額結(jié)轉(zhuǎn)到“結(jié)余”科目。結(jié)轉(zhuǎn)后,“會費收入”科目無余額。
描述你的問題,直接向老師提問
0/400
      提交問題

      您有一張限時會員卡待領(lǐng)取

      00:10:00

      免費領(lǐng)取
      Hi,您好,我是基于人工智能技術(shù)的智能答疑助手,如果有什么問題可以直接問我呦~