想讓你幫我指導(dǎo)下 我們這個(gè)公司是2023年7月1號(hào)成立的。稅務(wù)登記是2024年7月份登記的,2023年10月到現(xiàn)在,公賬也有好多支出了,也收到好多進(jìn)項(xiàng)票, 因?yàn)槭切鲁闪⒌墓?,沒(méi)有什么業(yè)務(wù),還沒(méi)有開(kāi)過(guò)票!沒(méi)有銷(xiāo)項(xiàng)票?,F(xiàn)在做賬,有些材料已經(jīng)入庫(kù),也付過(guò)款了,也收到票了 因?yàn)闆](méi)有銷(xiāo)項(xiàng)票就這個(gè)進(jìn)項(xiàng)票沒(méi)有認(rèn)證,我問(wèn)下 這個(gè)現(xiàn)在做還是等抵扣的時(shí)候在做賬?
當(dāng)前位置:財(cái)稅問(wèn)題 >
實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
溫馨提示:如果以上題目與您遇到的情況不符,可直接提問(wèn),隨時(shí)問(wèn)隨時(shí)答
速問(wèn)速答你好,現(xiàn)在做就可以當(dāng)現(xiàn)在不。
10/21 16:34
郭老師
10/21 16:34
現(xiàn)在做就可以的,需要現(xiàn)在補(bǔ)上。
84784962
10/21 16:48
做賬的時(shí)候收到了一張專(zhuān)票,這個(gè)稅是直接去記應(yīng)交稅費(fèi),應(yīng)交增值稅,待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額,還是直接記應(yīng)交稅費(fèi)、應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額呢?
郭老師
10/21 16:50
不認(rèn)證應(yīng)交稅費(fèi)待認(rèn)證。
如果你需要認(rèn)證,應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)。
閱讀 67
描述你的問(wèn)題,直接向老師提問(wèn)
相關(guān)問(wèn)答
查看更多- 這邊的財(cái)務(wù)主管 我這邊的成本還要我這邊給的哦 是不是很離譜,我登記進(jìn)銷(xiāo)存 按照她說(shuō)的那樣去做 就是有進(jìn)項(xiàng)票就登入庫(kù) 開(kāi)票了就登出庫(kù) 我們跟總公司拿的貨 沒(méi)有付款 總公司就沒(méi)有開(kāi)票給我們 所以我這邊就沒(méi)有進(jìn)項(xiàng)票 但是有銷(xiāo)項(xiàng) 所以好多文具就出現(xiàn)了負(fù)數(shù) 現(xiàn)在告訴我做錯(cuò)了 393
- 一般納稅人,有好多進(jìn)項(xiàng)票,但是沒(méi)有銷(xiāo)項(xiàng)票,不用做賬,但是最近一直沒(méi)有開(kāi)票的打算,那進(jìn)項(xiàng)票是不是形成滯留票啦?。吭趺崔k 1217
- 老師新成立于公司銷(xiāo)項(xiàng)票70萬(wàn),沒(méi)有進(jìn)項(xiàng)票怎么做賬啊 97
- 一般納稅人剛成立有費(fèi)用進(jìn)項(xiàng)稅票,可還沒(méi)有業(yè)務(wù)沒(méi)有收入銷(xiāo)項(xiàng)票,進(jìn)項(xiàng)稅票做賬嗎 855
- 老師,問(wèn)下公司已經(jīng)把銷(xiāo)項(xiàng)票開(kāi)了,從公賬上支出的貨款,沒(méi)有開(kāi)進(jìn)項(xiàng)票,那么這筆款怎么做分錄呢? 540
最新回答
查看更多- 研發(fā)費(fèi)用加計(jì)扣除。 問(wèn)題:企業(yè)所得稅年度申報(bào)附表A107012第42行“本年資本化金額”,填報(bào)的是計(jì)入無(wú)形資產(chǎn)成本的金額。第42行“本年資本化金額”在整個(gè)附表沒(méi)有參與任何項(xiàng)目的計(jì)算,那填報(bào)這行數(shù)據(jù)的意義有哪些? 昨天
- 其他債權(quán)投資減值,是用攤余成本減現(xiàn)金流量回收現(xiàn)值,還是用賬面價(jià)值減現(xiàn)金流量回收現(xiàn)值 昨天
- 研發(fā)費(fèi)用加計(jì)扣除。 問(wèn)題:1.企業(yè)所得稅年度申報(bào)附表A107012第48行:減“當(dāng)年”銷(xiāo)售研發(fā)活動(dòng)形成產(chǎn)品對(duì)應(yīng)的材料費(fèi)用。而會(huì)計(jì)處理是在“上年”研發(fā)活動(dòng)中領(lǐng)用材料生產(chǎn)產(chǎn)品時(shí)就沖減研發(fā)費(fèi)用,做如下分錄:借:庫(kù)存商品;貸:研發(fā)支出。企業(yè)所得稅是“銷(xiāo)售”時(shí)才沖減研發(fā)費(fèi)用,而會(huì)計(jì)處理是“生產(chǎn)”時(shí)就沖減研發(fā)費(fèi)用,實(shí)際中,有可能上年生產(chǎn),當(dāng)年銷(xiāo)售,這種情況是否屬于稅會(huì)差異?2.如果不屬于稅會(huì)差異,理由有哪些? 昨天
- 贈(zèng)品的會(huì)計(jì)分錄中,贈(zèng)品的價(jià)值如何確定? 7天前
- 合計(jì)分錄的借方金額應(yīng)該等于貸方金額,保持借貸平衡。 7天前
趕快點(diǎn)擊登錄
獲取專(zhuān)屬推薦內(nèi)容