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初期建賬把固定資產(chǎn)(汽車)計(jì)入了實(shí)收資本,現(xiàn)在怎么調(diào)賬呢?

84785004| 提問(wèn)時(shí)間:10/21 09:55
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小智老師
金牌答疑老師
職稱:初級(jí)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師
將固定資產(chǎn)(如汽車)從實(shí)收資本調(diào)整回正確的會(huì)計(jì)科目,需要做一筆反向分錄沖銷原先錯(cuò)誤的記錄,然后按照正確科目重新記賬。具體分錄需根據(jù)實(shí)際情況和公司內(nèi)部流程處理。建議咨詢會(huì)計(jì)師進(jìn)行準(zhǔn)確調(diào)整。
10/21 09:57
84785004
10/21 10:00
至少是計(jì)的固定資產(chǎn)折舊,現(xiàn)在馬上到達(dá)累計(jì)折舊年限了
84785004
10/21 10:00
之前是計(jì)入
小智老師
10/21 10:02
既然汽車已按固定資產(chǎn)入賬并計(jì)提折舊,現(xiàn)需調(diào)整原錯(cuò)誤分錄,應(yīng)先沖銷原錯(cuò)誤分錄,再按正確方式入賬,并繼續(xù)計(jì)提折舊直至折舊年限結(jié)束。具體情況可聯(lián)系會(huì)計(jì)師進(jìn)行詳細(xì)賬務(wù)調(diào)整。
小智老師
10/21 10:02
既然汽車已按固定資產(chǎn)入賬并計(jì)提折舊,現(xiàn)在只需調(diào)整初始入賬錯(cuò)誤。做一筆紅字沖銷原錯(cuò)誤入賬,再按正確方式重新入賬,并補(bǔ)提可能遺漏的折舊。完成后,繼續(xù)按剩余折舊年限計(jì)提折舊直至年限結(jié)束。具體金額需核算清楚。
84785004
10/21 10:50
從哪里聯(lián)系會(huì)計(jì)師呢
小智老師
10/21 10:51
您可以聯(lián)系您公司的財(cái)務(wù)部門或會(huì)計(jì)師事務(wù)所的會(huì)計(jì)師。如果公司沒(méi)有專門的財(cái)務(wù)人員,可以通過(guò)專業(yè)的財(cái)稅服務(wù)平臺(tái)或會(huì)計(jì)交流群尋找專業(yè)會(huì)計(jì)師進(jìn)行咨詢和幫助。
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