問題已解決

我接手的新戶,新建賬套期初數(shù)據(jù)填好,試算平衡了,可是資產(chǎn)負(fù)債表的期末余額和年初月額是負(fù)數(shù),這個(gè)是怎么回事?

84785025| 提問時(shí)間:10/20 21:58
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廖君老師
金牌答疑老師
職稱:注冊會計(jì)師,高級會計(jì)師,律師從業(yè)資格,稅務(wù)師,中級經(jīng)濟(jì)師
您好,是哪個(gè)科目的金額是負(fù)數(shù)呀,是不是往來科目,這個(gè)沒關(guān)系的,負(fù)債表列示的時(shí)候我們進(jìn)行重分類
10/20 21:59
84785025
10/20 22:01
是應(yīng)收賬款是負(fù)數(shù),這個(gè)我需要調(diào)嗎?還是直接按這個(gè)報(bào)稅!
廖君老師
10/20 22:06
您好,負(fù)債表申報(bào)不能寫負(fù),要重分類到預(yù)收 資產(chǎn)負(fù)債表中可能存在重分類的科目有:應(yīng)收賬款與預(yù)收賬款;應(yīng)付賬款與預(yù)付賬款;其他應(yīng)收款與其他應(yīng)付款? “應(yīng)收賬款”=應(yīng)收賬款所屬明細(xì)科目的借方余額合計(jì)數(shù)+預(yù)收賬款所屬明細(xì)科目借方余額合計(jì)數(shù)一計(jì)提的相應(yīng)的壞賬準(zhǔn)備計(jì)算填列;?? “預(yù)收款項(xiàng)”=應(yīng)收賬款所屬明細(xì)科目貸方余額合計(jì)數(shù)+預(yù)收賬款所屬明細(xì)科目貸方余額合計(jì)數(shù)計(jì)算填列;?? “應(yīng)付賬款”=應(yīng)付賬款所屬明細(xì)科目貸方余額合計(jì)數(shù)+預(yù)付賬款所屬明細(xì)科目貸方余額合計(jì)數(shù)計(jì)算填列;?? “預(yù)付款項(xiàng)”=根據(jù)應(yīng)付賬款所屬明細(xì)科目借方余額合計(jì)數(shù)+預(yù)付賬款所屬明細(xì)科目借方余額合計(jì)數(shù)計(jì)算填列;?? “其他應(yīng)收款”=根據(jù)其他應(yīng)收款明細(xì)科目借方余額合計(jì)數(shù)+其他應(yīng)付款明細(xì)科目借方余額合計(jì)數(shù)一計(jì)提的相應(yīng)的壞賬準(zhǔn)備計(jì)算填列;?? “其他應(yīng)付款”=根據(jù)其他應(yīng)收款明細(xì)科目貸方余額合計(jì)數(shù)+其他應(yīng)付款明細(xì)科目貸方余額合計(jì)數(shù)計(jì)算填列。 比如 應(yīng)收賬款科目借方余額100,明細(xì)是 應(yīng)收賬款-A 借方余額 120,應(yīng)收賬款-B 貸方余額 20 應(yīng)付賬款科目貸方余額200,明細(xì)是 應(yīng)付賬款-C 貸方余額 250,應(yīng)付賬款-D 借方余額 50 報(bào)表列示? 應(yīng)收? 120? ?預(yù)收? 20? 應(yīng)付? 250 預(yù)付 50
84785025
10/20 22:10
我按對方的科目余額表填的就是資產(chǎn)是負(fù)數(shù),我這個(gè)是應(yīng)該做分錄調(diào)嗎?我把期初的應(yīng)收調(diào)為預(yù)收了,可是上期月額我不知道怎么處理為正數(shù)
廖君老師
10/20 22:12
您好,不是用分錄調(diào)哦,這是負(fù)債表列示,調(diào)表不調(diào)賬,要看往來科目的明細(xì),也就是具體哪個(gè)往來單位欠多少
84785025
10/20 22:15
是按實(shí)際明細(xì)科目列T型賬?看對應(yīng)在哪個(gè)科目,再在申報(bào)報(bào)表的時(shí)候?qū)?yīng)填嗎?
廖君老師
10/20 22:17
您好,不用T型賬,就是科目余額表里按每個(gè)科目具體是哪些往來單位構(gòu)成的 比如 應(yīng)收賬款科目借方余額100,明細(xì)是 應(yīng)收賬款-A 借方余額 120,應(yīng)收賬款-B 貸方余額 20 應(yīng)付賬款科目貸方余額200,明細(xì)是 應(yīng)付賬款-C 貸方余額 250,應(yīng)付賬款-D 借方余額 50 報(bào)表列示? 應(yīng)收? 120? ?預(yù)收? 20? 應(yīng)付? 250 預(yù)付 50
84785025
10/20 22:23
就是拿到科目余額表就按老師上面寫的來寫建賬套期初余額嗎?
84785025
10/20 22:23
就是拿到科目余額表就按老師上面寫的來寫建賬套期初余額嗎?
廖君老師
10/20 22:25
您好,是的,往來科目余額要具體到往來單位的哦,
廖君老師
10/20 22:26
您好,是的,往來科目要具體到往來單位哦
84785025
10/20 22:27
好的,在新建賬套的時(shí)候按科目余額表科目就該去哪個(gè)科目就重分類了對應(yīng)填對嗎?
廖君老師
10/20 22:30
您好,不是的,按原來填,我們只是在負(fù)債表列示時(shí)重分類
84785025
10/20 22:32
老師說的負(fù)債表列式是填申報(bào)資產(chǎn)負(fù)債表的時(shí)候才按對應(yīng)科目重分類?
廖君老師
10/20 22:35
您好,是的,列示負(fù)債表時(shí)才重分類
84785025
10/20 22:39
那不是每次季報(bào)的時(shí)候都需要重分類列式再去申報(bào)報(bào)表?這個(gè)上年余額只要我列式了就會是正數(shù)嗎?上年數(shù)據(jù)科目余額表里面沒有啊
廖君老師
10/20 22:41
您好,是的,這個(gè)重分類又不難的,一個(gè)月才一次, 上年的數(shù)據(jù)沒有要跟交接人要哦,接手后所有的財(cái)務(wù)事情就是咱的了,以前的賬套數(shù)據(jù)都是導(dǎo)出來保存的
84785025
10/20 22:45
上年數(shù)據(jù)是不是要23年的12月科目余額表數(shù)據(jù)來重分類?季報(bào)報(bào)送財(cái)務(wù)報(bào)表是一個(gè)季度重分類一次吧?
廖君老師
10/20 22:49
您好,要23年的12月科目余額表數(shù)據(jù)來重分類,是的, 季報(bào)是一季報(bào)一次,我們每月末不是要做報(bào)表?給老板么,
84785025
10/20 22:50
好的,知道了,感謝老師細(xì)心解答,早點(diǎn)休息
廖君老師
10/20 22:53
?親愛的朋友, 祝您工作順利,生活順意~ ? ? ? ? ? ?希望能幫助到您, 感謝善良好心的您給我一個(gè)五星好評~
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