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老師您好 1. 應(yīng)交稅費…應(yīng)交增值稅…轉(zhuǎn)出未交增值稅,余額怎么處理?一直掛著嗎? 2.如果我在購進材料后,專票進項直接做的應(yīng)交稅費…應(yīng)交增值稅…進項稅額,但是這月進項很大,我只認證了一部分要少交一點稅,那這種情況下的轉(zhuǎn)出未交增值稅余額又怎么處理?
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【應(yīng)交稅費…應(yīng)交增值稅…轉(zhuǎn)出未交增值稅,余額怎么處理?】
對的,是一直掛著的,應(yīng)交增值稅的 3級明細科目,都是獨立存在的,一直留著就行,最終看 各明細的合計余額的
10/18 10:04
84784955
10/18 10:08
1.進項稅額,銷項稅額,轉(zhuǎn)出未交增值稅,轉(zhuǎn)出多交增值稅。余額會越來越大,都是一直掛著就行無需處理?2.增值稅是不是都是月末先計算出來要交多少稅先結(jié)轉(zhuǎn)增值稅,等下月初再交上月稅?
apple老師
10/18 10:09
你當月的進項稅 大,? 但是,又只認證了一部分
那么,你把沒有認證的發(fā)票,轉(zhuǎn)入 【待認證進項稅】科目里
84784955
10/18 10:13
謝謝老師,借:應(yīng)交稅費…應(yīng)交增值稅…待認證進項稅額? 貸:應(yīng)交稅費…應(yīng)交增值稅…進項稅額? 是這樣處理嗎?
apple老師
10/18 10:15
對的,同學,分錄是正確的,
84784955
10/18 10:18
等認證之后再做反分錄是吧?
apple老師
10/18 10:20
對的,同學,理解完全正確
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