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老師,法人的工資計提了沒有支付的部分,是應(yīng)該轉(zhuǎn)到其他應(yīng)付款法人,還是不管他掛在應(yīng)付職工薪酬職工工資上面,支付的時候再做賬?

84784983| 提問時間:10/18 09:16
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堂堂老師
金牌答疑老師
職稱:中級會計師
計提的法人工資應(yīng)掛在“應(yīng)付職工薪酬”科目下,等到實(shí)際支付時再轉(zhuǎn)入“其他應(yīng)付款-法人”或其他相關(guān)科目進(jìn)行結(jié)算。這樣更符合會計準(zhǔn)則,便于賬目管理和追蹤。
10/18 09:19
84784983
10/18 09:40
計提法人工資 借管理費(fèi)用-應(yīng)付職工薪酬 貸應(yīng)付職工薪酬職工工資 月底未支付 借職工薪酬職工工資 貸其他應(yīng)付款法人 支付時 借其他應(yīng)付款法人 貸銀行存款或其他 這樣做賬對吧
堂堂老師
10/18 09:44
正確。你這樣處理計提和支付的賬務(wù)處理是合適的,符合會計準(zhǔn)則。計提時計入“應(yīng)付職工薪酬”,月底未支付時從“應(yīng)付職工薪酬”轉(zhuǎn)到“其他應(yīng)付款”,支付時再從“其他應(yīng)付款”付出去。這樣處理賬務(wù)清晰明了。
84784983
10/18 12:02
好的,謝謝老師
堂堂老師
10/18 12:06
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