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老師無票收入需要計(jì)提銷項(xiàng)稅和附加稅嗎

84784950| 提問時(shí)間:10/17 16:25
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宋生老師
金牌答疑老師
職稱:注冊(cè)稅務(wù)師/中級(jí)會(huì)計(jì)師
你好是的也是一樣需要的
10/17 16:26
84784950
10/17 16:27
那分錄是怎么寫的
84784950
10/17 16:28
勾選上個(gè)月的進(jìn)項(xiàng)分錄需要寫嗎
宋生老師
10/17 16:29
憑證是一樣的,借,現(xiàn)金,貸,主營業(yè)務(wù)收入,應(yīng)交稅費(fèi),應(yīng)交增值稅。
84784950
10/17 16:30
這筆做了以后,后面就不需要做分錄了嗎
宋生老師
10/17 16:30
你好,你做這個(gè)就可以了,如果你要做附加稅的是借稅金及附加貸,應(yīng)交稅費(fèi),應(yīng)交城建稅,教育費(fèi)附加等等。I
84784950
10/17 16:31
借:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出增值稅)貸:應(yīng)交稅費(fèi)—未交增值稅,這個(gè)分錄又是什么意思,在什么情況下,要做
宋生老師
10/17 16:33
你好,這個(gè)是月末確認(rèn)要交稅,比如說要交100,你就做這個(gè)憑證。
84784950
10/17 16:34
那我確認(rèn)要交1000的增值稅,附加稅就根據(jù)這個(gè)來計(jì)提是嗎,
宋生老師
10/17 16:35
你好,是的,就是這樣子的。
84784950
10/17 16:37
那比如我上個(gè)月還有2000的稅沒交,這個(gè)月我還是只交1000的稅,我計(jì)提附加稅還是以1000來計(jì)提對(duì)嗎
宋生老師
10/17 16:40
你好,是的按本期增值稅應(yīng)納稅額的比例來計(jì)算
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