問題已解決
老師好,本月增值稅繳納完之后其中有筆進項發(fā)票已抵扣,但由于對方原因要沖紅重開,這種情況怎么處理?
溫馨提示:如果以上題目與您遇到的情況不符,可直接提問,隨時問隨時答
速問速答已抵扣的進項發(fā)票若需沖紅重開,應先取得對方有效紅字通知單,并在系統(tǒng)中做進項轉出,待新發(fā)票收到后重新認證抵扣。請根據(jù)實際情況操作,必要時咨詢專業(yè)人士。
10/17 10:20
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10/17 10:36
增值稅已經(jīng)申報完成,對方紅沖之后我們更正報表做進項轉出嗎?
小智老師
10/17 10:40
是的,收到紅字發(fā)票后,需要在系統(tǒng)中做進項轉出,并及時更正已申報的增值稅報表,以反映最新的會計信息。完成后記得保存并重新申報。
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10/17 10:45
如果25號之后作廢也要當月更正嗎還是可以等到下個月調(diào)整?
小智老師
10/17 10:47
一般情況下,無論何時發(fā)現(xiàn)問題,都建議盡快更正。但如果25號之后發(fā)現(xiàn)問題,也可以在次月初及時更正,避免跨月影響賬務處理。具體情況可以根據(jù)公司內(nèi)部流程和稅局要求來定。
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10/17 11:05
好的謝謝老師.
小智老師
10/17 11:08
不客氣,有其他問題歡迎繼續(xù)咨詢。祝您工作順利!
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