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老師上個月暫估了20萬庫存商品,這個月發(fā)票只進(jìn)來12萬,那我這個月沖減暫估分錄怎么寫

84785046| 提問時間:10/15 19:18
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小菲老師
金牌答疑老師
職稱:中級會計師,稅務(wù)師
同學(xué),你好 之前的分錄發(fā)一下
10/15 19:18
84785046
10/15 19:21
這個是上個月暫估的
小菲老師
10/15 19:23
同學(xué),你好 借:庫存商品? ?-12 貸:應(yīng)付賬款-暫估? ?-12 借:庫存商品? ?12 貸:應(yīng)付賬款-??12
84785046
10/15 19:30
那上個月結(jié)轉(zhuǎn)銷售成本我要紅沖嗎
小菲老師
10/15 19:40
同學(xué),你好 不用沖紅
84785046
10/15 19:42
那下個月發(fā)票全部到了,金額和暫估的數(shù)字一樣需要紅沖
小菲老師
10/15 19:43
同學(xué),你好 需要紅沖
84785046
10/15 19:44
那分錄是什么樣子的
小菲老師
10/15 19:45
同學(xué),你好 分錄一樣的,可以參考 借:庫存商品? ?-12 貸:應(yīng)付賬款-暫估? ?-12 借:庫存商品? ?12 貸:應(yīng)付賬款? 12
84785046
10/15 19:56
暫估的,銷售結(jié)轉(zhuǎn)都不需要紅沖嗎
小菲老師
10/15 19:58
同學(xué),你好 不用,因為就算你暫估的成本結(jié)轉(zhuǎn)沖紅了,發(fā)票進(jìn)來一摸一樣的,成本還要結(jié)轉(zhuǎn)
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