問(wèn)題已解決
老師你好,我6月份多計(jì)提企業(yè)所得稅稅款6元,請(qǐng)問(wèn)我現(xiàn)在如何做賬呢?需要沖紅嗎?
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速問(wèn)速答你好!你這情況需要通過(guò)“以前年度損益調(diào)整”科目進(jìn)行調(diào)整。先沖減應(yīng)交稅費(fèi),再調(diào)增利潤(rùn)分配,這樣就完成了賬務(wù)處理。具體操作需結(jié)合會(huì)計(jì)準(zhǔn)則和公司實(shí)際情況,確保合規(guī)。
10/15 16:42
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10/16 10:03
老師你好,我沒(méi)有夸年啊!需要用以前年度損益調(diào)整科目嗎?
堂堂老師
10/16 10:06
你好!既然沒(méi)有跨年,你可以直接在當(dāng)期的應(yīng)交稅費(fèi)科目下做調(diào)整。借記“應(yīng)交稅費(fèi)-企業(yè)所得稅”,貸記相關(guān)損益類科目(如“所得稅費(fèi)用”),這樣沖減多計(jì)提的稅款。記得保持憑證摘要清晰。
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10/16 10:11
我如何寫摘要好呢,
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10/16 10:12
這是24年6月計(jì)提的分錄,現(xiàn)在7月份我如何寫分錄呢?多計(jì)提了3元
堂堂老師
10/16 10:13
摘要可以寫為:“沖減6月多計(jì)提的企業(yè)所得稅”。7月份的分錄如下:
借:應(yīng)交稅費(fèi)-企業(yè)所得稅 3元
貸:所得稅費(fèi)用 3元
這樣記錄調(diào)整分錄。
堂堂老師
10/16 10:15
你的摘要可以這樣寫:“沖減6月多計(jì)提企業(yè)所得稅”。7月份的分錄就是你寫的那樣:
借:應(yīng)交稅費(fèi)-企業(yè)所得稅 3元
貸:所得稅費(fèi)用 3元
這樣記錄調(diào)整分錄是正確的。
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