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上個月申報增值稅填了未開發(fā)票收入,這個月含稅開票金額35922258.79,抵扣進項稅額972631.44,增值稅負稅率為1.5%,那未開票收入這個月沖減多少?怎么計算?

84785014| 提問時間:2024 10/15 14:46
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小菲老師
金牌答疑老師
職稱:中級會計師,稅務師
同學,你好 可以用這個公式計算 增值稅負稅率為1.5%=?(實際交納增值稅稅額÷不含稅銷售收入)×100%。
2024 10/15 14:47
84785014
2024 10/15 14:48
這個月涉足未開票收入,未開票收入這個怎么沖減
小菲老師
2024 10/15 14:52
同學,你好 你的增值稅稅率是13%嗎?
84785014
2024 10/15 14:53
老師,是9點的稅率
小菲老師
2024 10/15 14:59
同學,你好 這個月含稅開票金額35922258.79,銷項35922258.79/1.09*0.09=2966058.07 (2966058.07-無票不含稅收入*0.09-972631.44)/(35922258.79/1.09+無票不含稅收入)=1.5% 無票不含稅收入=94281.98
84785014
2024 10/15 15:05
我這樣計算的話是6%
小菲老師
2024 10/15 15:06
同學,你好 你不是要沖無票收入嗎?
84785014
2024 10/15 15:08
是呀,我按照你說的無票收入金額填到這個算式里面,得出的是6%
小菲老師
2024 10/15 15:12
同學,你好 無票不含稅收入=94281988.68
84785014
2024 10/15 15:22
老師,這個金額更離譜
小菲老師
2024 10/15 15:34
同學,你好 不好意思,輸入錯誤 無票不含稅收入=14276986.86
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