問(wèn)題已解決

上個(gè)月申報(bào)增值稅填了未開發(fā)票收入,這個(gè)月含稅開票金額35922258.79,抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額972631.44,增值稅負(fù)稅率為1.5%,那未開票收入這個(gè)月沖減多少?怎么計(jì)算?

84785014| 提問(wèn)時(shí)間:10/15 14:46
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小菲老師
金牌答疑老師
職稱:中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
同學(xué),你好 可以用這個(gè)公式計(jì)算 增值稅負(fù)稅率為1.5%=?(實(shí)際交納增值稅稅額÷不含稅銷售收入)×100%。
10/15 14:47
84785014
10/15 14:48
這個(gè)月涉足未開票收入,未開票收入這個(gè)怎么沖減
小菲老師
10/15 14:52
同學(xué),你好 你的增值稅稅率是13%嗎?
84785014
10/15 14:53
老師,是9點(diǎn)的稅率
小菲老師
10/15 14:59
同學(xué),你好 這個(gè)月含稅開票金額35922258.79,銷項(xiàng)35922258.79/1.09*0.09=2966058.07 (2966058.07-無(wú)票不含稅收入*0.09-972631.44)/(35922258.79/1.09+無(wú)票不含稅收入)=1.5% 無(wú)票不含稅收入=94281.98
84785014
10/15 15:05
我這樣計(jì)算的話是6%
小菲老師
10/15 15:06
同學(xué),你好 你不是要沖無(wú)票收入嗎?
84785014
10/15 15:08
是呀,我按照你說(shuō)的無(wú)票收入金額填到這個(gè)算式里面,得出的是6%
小菲老師
10/15 15:12
同學(xué),你好 無(wú)票不含稅收入=94281988.68
84785014
10/15 15:22
老師,這個(gè)金額更離譜
小菲老師
10/15 15:34
同學(xué),你好 不好意思,輸入錯(cuò)誤 無(wú)票不含稅收入=14276986.86
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