問(wèn)題已解決

收到勞務(wù)差額發(fā)票怎么做賬?

84785007| 提問(wèn)時(shí)間:10/12 14:23
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宋生老師
金牌答疑老師
職稱(chēng):注冊(cè)稅務(wù)師/中級(jí)會(huì)計(jì)師
你好,你們實(shí)際上支付了多少錢(qián)給他?對(duì)于你們來(lái)說(shuō)是借主營(yíng)業(yè)務(wù)成本等,貸應(yīng)付賬款。
10/12 14:24
84785007
10/12 14:25
15萬(wàn)元,對(duì)方差額2萬(wàn)
宋生老師
10/12 14:26
你好,這個(gè)你不用管,你們按照你們的15萬(wàn)入賬。
84785007
10/12 14:27
會(huì)計(jì)分錄怎么做?
宋生老師
10/12 14:28
你好他給你們做了什么?是建造固定資產(chǎn)還是車(chē)間生產(chǎn)?
84785007
10/12 14:28
車(chē)間生產(chǎn)
宋生老師
10/12 14:31
你好,你這個(gè)可以借生產(chǎn)成本,人工費(fèi)貸,應(yīng)付賬款。
84785007
10/12 14:31
稅款怎么處理?
宋生老師
10/12 14:32
你好,這個(gè)稅款你是要抵扣嗎?
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