問題已解決
請問老師,公司收到股東用專利投資,那入賬時,是記無形資產(chǎn),貸方實收資本 再把無形資產(chǎn)轉(zhuǎn)到累計攤銷科目,按10年攤銷是嗎? 這個專利應(yīng)該放到哪個科目攤銷呢,目前沒用上
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速問速答您好是的,就是這樣做,這個是記住了管理費用,辦公費。
10/11 15:04
84785012
10/11 15:07
放到管理費用,辦公費的理由是?因為我沒太理解具體意思
宋生老師
10/11 15:09
你好,看這個專利是用到哪里,比如你是用到車間生產(chǎn)產(chǎn)品的話就進入到制造費用-專利費攤銷。
84785012
10/11 15:10
目前沒用上,就是股東做技術(shù)投資入股了,這種情況怎么處理呢
宋生老師
10/11 15:11
你好這樣子的話你計入管理費用-無形資產(chǎn)攤銷
84785012
10/11 15:13
好的,無形資產(chǎn)是當月入賬,當月就得攤銷吧
宋生老師
10/11 15:14
你好是的就是這樣的
84785012
10/11 15:21
老師,無形資產(chǎn)轉(zhuǎn)到累計攤銷科目,是借:累計攤銷,貸:無形資產(chǎn)吧?
宋生老師
10/11 15:30
你好,是的,最終結(jié)轉(zhuǎn)的時候是這樣。
84785012
10/11 15:40
可是這么做的話,累計攤銷的余額是貸方,還是個負數(shù),這正常嗎?
比如,借:無形資產(chǎn)-100w,貸方實收資本-100w
轉(zhuǎn)累計攤銷:借:累計攤銷-100w, 貸無形資產(chǎn)-100w
攤銷:借管理費用-累計攤銷-8333.33 貸:累計攤銷-8333.33
現(xiàn)在累計攤銷余額是8333.33-1000000=-991666.67
宋生老師
10/11 15:42
你這些金額都是負數(shù)嗎?
84785012
10/11 15:45
不是噢,前面的都是正數(shù),就是這個累計攤銷余額是8333.33-1000000=-991666.67(負數(shù))
宋生老師
10/11 15:50
你好,你第二個做的不對呀,,你要最終等攤銷完了之后才做。這一筆。
84785012
10/11 15:57
明白了,謝謝老師,那無形資產(chǎn)入賬的100w先掛著,等攤銷完了,再結(jié)轉(zhuǎn)掉》?
宋生老師
10/11 15:59
有是的就是這樣子
84785012
10/11 16:01
謝謝老師,非常感謝您的耐心、專業(yè)講解
宋生老師
10/11 16:01
你好,不用客氣的了。
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