問題已解決

公司收到有一張 金額12440.7 稅額1617.3 合計金額14058 的發(fā)票。并且抵扣了,稅務(wù)局發(fā)現(xiàn)開發(fā)票銷售商家有問題,讓把稅額轉(zhuǎn)出。請問 稅額轉(zhuǎn)出后怎么做分錄

84785017| 提問時間:10/11 13:16
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郭老師
金牌答疑老師
職稱:初級會計師
你好,這個是今年的還是以前的?當時做了成本費用嗎?
10/11 13:18
84785017
10/11 13:23
2023年的。做成本了。
郭老師
10/11 13:37
借以前年度損益調(diào)整 貸應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅進項轉(zhuǎn)出
84785017
10/11 13:44
下一步銀行賬目 :借應(yīng)交稅費(進項轉(zhuǎn)出)1617.3。 貸 銀行存款 對嗎。那庫存商品的分錄要做嗎
郭老師
10/11 13:48
借應(yīng)交稅費,應(yīng)交增值稅進項轉(zhuǎn)出 貸應(yīng)交稅費查補稅款, 借應(yīng)交稅費查補稅款 貸銀行存款。
84785017
10/11 13:51
庫存用調(diào)整分錄嗎
郭老師
10/11 13:54
你好,不需要調(diào)整的
84785017
10/11 13:56
那以前年度損益調(diào)整1617.3元是嗎
郭老師
10/11 13:59
是的對的是的對的。
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