問題已解決

老師,已經(jīng)申報印花稅后,發(fā)現(xiàn)購買合同銷項還未申報,請問怎么處理?怎么補報?

84785005| 提問時間:10/11 07:00
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東老師
金牌答疑老師
職稱:中級會計師,稅務(wù)師
您好,可以下次申報的時候一起把沒申報的補報了。
10/11 07:00
84785005
10/11 07:20
好的,謝謝
東老師
10/11 07:21
沒事,幫忙給個五星好評,多謝多謝
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