問(wèn)題已解決

老師,印花稅所屬期選錯(cuò)了,但是已經(jīng)申報(bào)了(零申報(bào))印花稅申報(bào)狀態(tài)還是未申報(bào)狀態(tài)該怎么處理?

84784955| 提問(wèn)時(shí)間:2022 10/20 21:50
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悠然老師01
金牌答疑老師
職稱:高級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師,資產(chǎn)評(píng)估師,注冊(cè)會(huì)計(jì)師
學(xué)員你好,你這個(gè)應(yīng)該是按次的,要選當(dāng)期的,做當(dāng)期的零申報(bào)
2022 10/20 21:52
84784955
2022 10/20 21:57
是的,我現(xiàn)在去申報(bào)按期的,
悠然老師01
2022 10/20 21:58
好的,申報(bào)按期的之后就沒(méi)有問(wèn)題了
84784955
2022 10/20 22:00
提示這個(gè),我更正后去申報(bào)還是說(shuō)沒(méi)可申報(bào)的稅源信息
悠然老師01
2022 10/20 22:03
提示更正,你扣款沒(méi),沒(méi)扣款可以作廢
84784955
2022 10/20 22:06
沒(méi)有扣款,零申報(bào)
84784955
2022 10/20 22:08
我更正采集了還需要再去申報(bào)嗎?再去申報(bào)提示沒(méi)有所采集的稅源信息
悠然老師01
2022 10/20 22:09
那就先作廢,然后重新報(bào)
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