問題已解決
你好老師,退款給客戶,是不是做負(fù)數(shù)分錄就可以了,借銀行存款負(fù)數(shù),貸預(yù)收賬款負(fù)數(shù)
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速問速答是的,就是那樣子做就行
10/08 14:56
好的,謝謝老師
老師,請問下去年有3筆無票收入并已申報(bào)了增值稅,但是在8月份給他開了普票,請問這張發(fā)票要怎么寫分錄
家權(quán)老師
10/08 15:04
未開票收入
借:應(yīng)收賬款/銀行存款
貸:主營業(yè)務(wù)收入?-未開票
???????應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅
?
如果以后補(bǔ)開發(fā)票
借:主營業(yè)務(wù)收入?-未開票
貸:主營業(yè)務(wù)收入?-開票
?
在摘要里邊寫明:本月開票收入,沖某月未開票收入
一般納稅人:在附表1未開具發(fā)票列填負(fù)數(shù)
小規(guī)模:按扣除補(bǔ)開發(fā)票后的收入申報(bào),自己申報(bào)沒法通過,需要去大廳
按產(chǎn)權(quán)轉(zhuǎn)移書據(jù)交印花稅。轉(zhuǎn)股收入超過投資的本金就要交個(gè)稅。
84784974
10/08 15:13
申報(bào)時(shí)減掉補(bǔ)開發(fā)票的收入知道了,謝謝
當(dāng)時(shí)寫的分錄是借銀行存款,貸主營業(yè)收入,應(yīng)交稅費(fèi) 應(yīng)交增值稅,現(xiàn)在補(bǔ)開的發(fā)票也是按你說的嗎老師
家權(quán)老師
10/08 15:16
貸:主營業(yè)務(wù)收入? 負(fù)數(shù)
貸:主營業(yè)務(wù)收入?
在摘要里邊分別寫明:本月開票收入,沖某月未開票收入
84784974
10/08 15:21
好的,謝謝老師,收到穩(wěn)崗返還費(fèi),貸什么科目呢
家權(quán)老師
10/08 15:22
收到穩(wěn)崗返還費(fèi),貸營業(yè)外收入-政府補(bǔ)助
84784974
10/08 15:26
嗯,老師主營業(yè)收入沖減掉了,那應(yīng)交稅費(fèi)不用沖減嗎
家權(quán)老師
10/08 15:27
那個(gè)不需要沖減的,不影響這個(gè)月交稅
84784974
10/08 15:32
嗯,找了臨時(shí)工發(fā)放了工作,收到了勞務(wù)發(fā)票,請問怎么做賬寫分錄呢,需不需要報(bào)個(gè)稅
家權(quán)老師
10/08 15:33
那個(gè)需要給申報(bào)勞務(wù)報(bào)酬個(gè)稅
借:生產(chǎn)成本-勞務(wù)費(fèi)
貸:銀行存款
申報(bào)個(gè)稅
借:營業(yè)外支出
貸:銀行存款
84784974
10/08 15:54
有點(diǎn)沒明白,如果想根據(jù)發(fā)票做賬,后期匯算清繳沖減主營業(yè)務(wù)收入,不需要納稅稅調(diào)增,具體是怎樣
家權(quán)老師
10/08 15:55
不能直接沖收入的,只能按我那樣做
84784974
10/08 16:01
好的
勞務(wù)*加工工時(shí)費(fèi)發(fā)票,他們是從別的公司借調(diào)過來幫忙做事的,錢對公轉(zhuǎn)他們公司的,如果我這邊申報(bào)了個(gè)稅,跟他們公司有沖突了怎么辦
家權(quán)老師
10/08 16:03
對方公司開的發(fā)票,你們不需要申報(bào)個(gè)稅
84784974
10/08 16:10
好的,做賬寫分錄按你上面說的那樣做是嗎
家權(quán)老師
10/08 16:13
是的,就是那樣子的
84784974
10/08 16:33
你好老師,購買花件對公付款,沒有發(fā)票,怎么寫分錄,借庫存商品,貸銀行存款嗎
家權(quán)老師
10/08 16:34
可以憑相關(guān)的單據(jù)那樣做賬
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