問題已解決
老師,預收賬款可以掛著負數(shù)嘛?,對方已付款278878.08.叫開票321311.39已經(jīng)負數(shù)42493.31,對方欠著還沒有打款我可以掛著賬上負數(shù)嘛?
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速問速答您好,可以的哦,往來科目不管在借方還是貸方余額都是可以的哦,因為我們在列示負債表時,是需要進行重分類的
資產(chǎn)負債表中可能存在重分類的科目有:應收賬款與預收賬款;應付賬款與預付賬款;其他應收款與其他應付款
“應收賬款”=應收賬款所屬明細科目的借方余額合計數(shù)+預收賬款所屬明細科目借方余額合計數(shù)一計提的相應的壞賬準備計算填列;
“預收款項”=應收賬款所屬明細科目貸方余額合計數(shù)+預收賬款所屬明細科目貸方余額合計數(shù)計算填列;
“應付賬款”=應付賬款所屬明細科目貸方余額合計數(shù)+預付賬款所屬明細科目貸方余額合計數(shù)計算填列;
“預付款項”=根據(jù)應付賬款所屬明細科目借方余額合計數(shù)+預付賬款所屬明細科目借方余額合計數(shù)計算填列;
“其他應收款”=根據(jù)其他應收款明細科目借方余額合計數(shù)+其他應付款明細科目借方余額合計數(shù)一計提的相應的壞賬準備計算填列;
“其他應付款”=根據(jù)其他應收款明細科目貸方余額合計數(shù)+其他應付款明細科目貸方余額合計數(shù)計算填列。
05/16 17:51
84785000
05/16 18:04
這個重分類是怎么操作的?在軟件上打開就可以了是嗎二
廖君老師
05/16 18:04
您好,不是的,這是自已手工操作的,您的軟件有這個功能就不用手工了
84785000
05/16 18:13
手工是怎么操作的,老師可以把詳細步驟寫出來嗎?
廖君老師
05/16 18:14
您好,步驟就是上面我寫的呀,分錄各科目的借方余額和貸方余額,各科目相加后填在負債表上
84785000
05/16 18:33
收到預收賬款時,借銀行存款278878.貸,預收賬款278878.
開票時,借預收賬款278878
貸,主營業(yè)務(wù)收入
應交稅費(銷項稅額)
重分類時 借,應收賬款42493
貸預收賬款42496
老師,重分類手是要這樣子嘛?
小白第1次接觸重分類,有點不明白。
廖君老師
05/16 18:37
您好,不不,重分類是我們填表,不是在賬上有分錄,
這是調(diào)表不調(diào)賬
我吃點飯,晚些回復哈
84785000
05/16 18:42
好的,老師先吃飯,但是賬上不做的話,結(jié)了賬的那個表是填不進去的呀
廖君老師
05/16 18:54
朋友您好,賬沒有錯不用改的,我換一個科目說,長期借款,下年要還的部分是要重分類到其他流動負債列示的,這里是不動賬的
就是一樣的道理嘛
84785000
05/16 19:35
老師我還是不懂怎么操作,我不重分類可以嗎?
廖君老師
05/16 19:37
您好,不可以,負債表出現(xiàn)負數(shù):外人看到認為我們不專業(yè),稅務(wù)局會找您,負債表是虛的,這3個缺點
84785000
05/16 19:51
老師是從5月份預收賬款出現(xiàn)負數(shù),就從5月份開始把明細科目余額累計加總是重分類是嘛
84785000
05/16 19:52
還是只針對出現(xiàn)的負數(shù)4萬多重分類就可以了。
廖君老師
05/16 19:52
您好,是這樣處理的,看科目余額表,比如應收 100,有應收A借方余額120? 應收B貸方余額20
那應收為? 120? ? 預收為? 20
看余額不看明細
84785000
05/16 20:19
老師,是月末結(jié)賬完了在調(diào)報表對嘛?
廖君老師
05/16 20:21
您好,是的,這是我們余額表基礎(chǔ)上調(diào)整列示的
84785000
05/16 20:25
好的,非常感謝老師的指導,我研究看看。
84785000
05/16 20:29
老師,我試著結(jié)賬以后,開始軟件重分類預收賬款余額自動跳到應收賬款去了,預收賬款余額為0.這樣操作對嘛?
廖君老師
05/16 20:32
您好,那挺高端的,預收賬款余額為0.對的
84785000
05/16 20:37
好的,非常感謝老師的耐心指導
廖君老師
05/16 20:45
?親愛的朋友,您太客氣了,祝您每天開心!
?希望以上回復能幫助您, 感謝善良好心的您給我一個五星好評~
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