問題已解決
老師這個應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅借方余額是不是留底稅
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速問速答那個2221.01的借方余額才是留底稅
10/08 11:31
84784953
10/08 11:32
是不是這個呀355387.83
家權(quán)老師
10/08 11:34
是的,就是那個金額的哈
84784953
10/08 11:38
這是我跟賬上跟電子稅務(wù)局導(dǎo)出來做的圖
84784953
10/08 11:39
他的進項比銷項少為啥還有留底
家權(quán)老師
10/08 11:39
根據(jù)以下思路正確申報計算和申報增值稅就是
9月末先計算
應(yīng)交增值稅=本月銷項稅-(本月進項-本月進項轉(zhuǎn)出) -上月留抵
如果應(yīng)交增值稅小于0,是留抵稅,不做任何分錄;
如果大于0,需要交稅就是以下分錄
借:應(yīng)交稅費-增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅
貸:應(yīng)交稅費-未交增值稅
下月交稅分錄
借:應(yīng)交稅費-未交增值稅
貸:銀行存款
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