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老師好,小規(guī)模納稅人開專票,能開1%的專票嗎

84785000| 提問時間:10/08 10:17
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藍小天老師
金牌答疑老師
職稱:中級會計師,初級會計師,注冊會計師,高級會計師,稅務(wù)師,經(jīng)濟師,審計師
小規(guī)模納稅人可以開1%的專票。 根據(jù)相關(guān)政策,2023 年小規(guī)模納稅人適用 3%征收率的應(yīng)稅銷售收入,減按 1%征收率征收增值稅;適用 3%預(yù)征率的預(yù)繳增值稅項目,減按 1%預(yù)征率預(yù)繳增值稅。這一政策在 2024 年仍然延續(xù)。所以小規(guī)模納稅人在符合條件的情況下可以開具 1%征收率的增值稅專用發(fā)票。
10/08 10:19
84785000
10/08 10:23
老師,本季度開的專票有1%和3%的,還有1%的普通發(fā)票,普票沒超30萬,申報增值稅時,普票填第幾行???第一行填總開票金額嗎?
藍小天老師
10/08 10:26
如果本季度開的普票沒超30萬,普票應(yīng)填寫在《增值稅納稅申報表(小規(guī)模納稅人適用)》的第10行。至于第一行,不是填總開票金額,第一行“應(yīng)征增值稅不含稅銷售額(3%征收率)”主要填寫的是專票部分的不含稅銷售額以及超過30萬銷售額標準后普票部分的不含稅銷售額。 在申報時,要注意區(qū)分專票和普票的填寫欄次,專票部分需根據(jù)不同稅率填寫在第2欄“增值稅專用發(fā)票不含稅銷售額”等欄次。同時,如果專票有開1%稅率的,對應(yīng)減征的2%需填寫在第18行“本期應(yīng)納稅額減征額”及《增值稅減免稅明細表》減稅項目相應(yīng)欄次。而普票未超30萬的情況下,只需填在第10行“小微企業(yè)免稅銷售額”即可享受免征增值稅政策。
84785000
10/08 10:57
老師,專票1%的部分填哪里?
藍小天老師
10/08 11:21
1. 《增值稅納稅申報表(小規(guī)模納稅人適用)》主表: ? 銷售額填寫:將1%專票的不含稅銷售額填寫在主表的第1欄“應(yīng)征增值稅不含稅銷售額(3%征收率)”和第2欄“稅務(wù)機關(guān)代開的增值稅專用發(fā)票不含稅銷售額”(如果是自開專票,則只填第1欄和第2欄中的“稅控器具開具的普通發(fā)票不含稅銷售額”)。這里雖然欄次名稱是“3%征收率”,但小規(guī)模納稅人減按1%征收率的銷售額也填在此處。 ? 稅額填寫:系統(tǒng)會按照3%的征收率自動計算出一個稅額,該稅額與1%專票實際的稅額會有差異,您無需修改此處自動帶出的稅額。 ? 應(yīng)納稅額減征額填寫:對應(yīng)減征的增值稅應(yīng)納稅額按銷售額的2%計算,將該減征額填寫在主表的第18欄“本期應(yīng)納稅額減征額”中。
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