問題已解決

老師你好,那個增值稅申報,沒有收入就按照生成的表直接點就行了嗎?

84784950| 提問時間:10/07 22:05
溫馨提示:如果以上題目與您遇到的情況不符,可直接提問,隨時問隨時答
速問速答
84784950
金牌答疑老師
職稱:注冊會計師,高級會計師,律師從業(yè)資格,稅務(wù)師,中級經(jīng)濟師
老師期末是需要將進項稅額結(jié)轉(zhuǎn)到待抵扣進項稅額
10/07 22:08
84784950
10/07 22:11
留底稅額哪里是不是需要填寫數(shù)據(jù),我8月份有一個留底稅額,9月份還有留底稅額,增值稅申報的有一欄留底稅額我應(yīng)該填寫的是9月份發(fā)生的金額還是說兩個8.9月份留底稅額都需要加計填在一起
84784950
10/07 22:15
借:應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅(進項稅額) ? ? 貸:應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅(待抵扣進項稅額)可以這樣處理嗎
84784950
10/07 22:16
老師你好我上面的這個處理是錯的嗎?
84784950
10/07 22:19
老師也就是說我的處理方式是正確的哦!
84784950
10/07 22:23
借:應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅(進項稅額)
84784950
10/07 22:25
之前是因為公司才開始進入初創(chuàng)階段,進項稅額大于銷項稅額,所以才會產(chǎn)生進項稅額為抵扣勾選完的金額,
廖君老師
10/07 22:05
您好,是的,保存就是0申報了
廖君老師
10/07 22:09
您好,分錄是這樣寫, 借:應(yīng)交稅費——未交增值稅? ? 貸:應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅)
廖君老師
10/07 22:15
您好,申報表的留抵稅額,在我們財務(wù)賬套里分錄里就是 借:應(yīng)交稅費——未交增值稅? ? 貸:應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅)
廖君老師
10/07 22:17
您好,不好意思,我們同時發(fā)信息我當(dāng)時看不到,這個分錄不對,我們做賬時分錄就是在?? 借:應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅(進項稅額)
廖君老師
10/07 22:22
您好,我想問下拿到發(fā)票晨您是不是 借:應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅(待抵扣進項稅額)
廖君老師
10/07 22:24
您好,那不對呀,已經(jīng)在?? 借:應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅(進項稅額) 又來一個分錄 借:應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅(進項稅額) ? ? 貸:應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅(待抵扣進項稅額)
廖君老師
10/07 22:35
您好,這個我理解,但分錄不對了,2次借方? 有進項稅
描述你的問題,直接向老師提問
0/400
      提交問題

      您有一張限時會員卡待領(lǐng)取

      00:10:00

      免費領(lǐng)取
      Hi,您好,我是基于人工智能技術(shù)的智能答疑助手,如果有什么問題可以直接問我呦~