問題已解決
老師你好,那個增值稅申報,沒有收入就按照生成的表直接點就行了嗎?
溫馨提示:如果以上題目與您遇到的情況不符,可直接提問,隨時問隨時答
速問速答老師期末是需要將進項稅額結(jié)轉(zhuǎn)到待抵扣進項稅額
10/07 22:08
84784950
10/07 22:11
留底稅額哪里是不是需要填寫數(shù)據(jù),我8月份有一個留底稅額,9月份還有留底稅額,增值稅申報的有一欄留底稅額我應(yīng)該填寫的是9月份發(fā)生的金額還是說兩個8.9月份留底稅額都需要加計填在一起
84784950
10/07 22:15
借:應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅(進項稅額)
? ? 貸:應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅(待抵扣進項稅額)可以這樣處理嗎
84784950
10/07 22:16
老師你好我上面的這個處理是錯的嗎?
84784950
10/07 22:19
老師也就是說我的處理方式是正確的哦!
84784950
10/07 22:23
借:應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅(進項稅額)
84784950
10/07 22:25
之前是因為公司才開始進入初創(chuàng)階段,進項稅額大于銷項稅額,所以才會產(chǎn)生進項稅額為抵扣勾選完的金額,
廖君老師
10/07 22:05
您好,是的,保存就是0申報了
廖君老師
10/07 22:09
您好,分錄是這樣寫,
借:應(yīng)交稅費——未交增值稅? ? 貸:應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅)
廖君老師
10/07 22:15
您好,申報表的留抵稅額,在我們財務(wù)賬套里分錄里就是
借:應(yīng)交稅費——未交增值稅? ? 貸:應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅)
廖君老師
10/07 22:17
您好,不好意思,我們同時發(fā)信息我當(dāng)時看不到,這個分錄不對,我們做賬時分錄就是在??
借:應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅(進項稅額)
廖君老師
10/07 22:22
您好,我想問下拿到發(fā)票晨您是不是
借:應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅(待抵扣進項稅額)
廖君老師
10/07 22:24
您好,那不對呀,已經(jīng)在??
借:應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅(進項稅額)
又來一個分錄
借:應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅(進項稅額)
? ? 貸:應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅(待抵扣進項稅額)
廖君老師
10/07 22:35
您好,這個我理解,但分錄不對了,2次借方? 有進項稅
閱讀 97