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實(shí)務(wù)
問題已解決
老師公司自2023年12月份到現(xiàn)在的加油發(fā)票納稅人識(shí)別號(hào)開錯(cuò)了,現(xiàn)在才發(fā)現(xiàn),對(duì)方給重新開票了,我應(yīng)該怎樣記賬
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速問速答您好,這個(gè)的話,之前做的紅沖,然后涉及損益的用以前年度損益調(diào)整,然后再根據(jù)新的發(fā)票重新做到本年
10/03 19:36
84784980
10/03 19:38
老師本年錯(cuò)誤的可以將所有的記賬憑證做紅沖,然后用一張憑證更正可以嗎
小鎖老師
10/03 19:39
可以,這個(gè)是沒問題的哈
84784980
10/03 19:40
謝謝老師,有不懂的地方再請(qǐng)教您
小鎖老師
10/03 19:40
嗯好的,有問題了可以問
84784980
10/03 19:44
老師我做了分錄,感覺不對(duì)
小鎖老師
10/03 19:45
您好,請(qǐng)問您是怎么做的呢
84784980
10/03 19:45
老師麻煩您給我看看哪不對(duì)
84784980
10/03 19:47
摘要應(yīng)該怎樣寫,還有分錄
10/03 19:47
借 其他應(yīng)付款? 貸 以前年度損益調(diào)整? 這樣做的
84784980
10/03 19:49
紅沖直接紅字就可以,第二步不會(huì)做
小鎖老師
10/03 19:49
對(duì),就是第二部是 借方其他應(yīng)付款 貸以前年度損益調(diào)整? 你那樣是不對(duì)的
84784980
10/03 19:50
老師這樣對(duì)嗎
小鎖老師
10/03 19:52
嗯對(duì)這個(gè)是沒錯(cuò)的了
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