問(wèn)題已解決

我們公司是一般納稅人,公司名下車(chē)輛200萬(wàn),之前會(huì)計(jì)也沒(méi)有入賬,也沒(méi)有折扣,但車(chē)是在公司名下。這種情況,我們現(xiàn)在買(mǎi)個(gè)股東個(gè)人,我們應(yīng)該交哪些稅

84784989| 提問(wèn)時(shí)間:09/26 19:53
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郭老師
金牌答疑老師
職稱(chēng):初級(jí)會(huì)計(jì)師
如果是一三年之后買(mǎi)來(lái)的車(chē)單位是一般計(jì)稅的13%的增值稅 12%的附加稅小型微利企業(yè)可以減半 萬(wàn)分之三印花稅小型微利企業(yè)減半 所得稅小型微利企業(yè)5%
09/26 19:56
84784989
09/26 20:07
如果無(wú)償轉(zhuǎn)讓給股東個(gè)人呢?
郭老師
09/26 20:08
你好一樣視同銷(xiāo)售 和上面的稅款是一樣的
84784989
09/26 20:10
那我們是不是要開(kāi)機(jī)動(dòng)車(chē)發(fā)票?票面是13%。這開(kāi)出去的機(jī)動(dòng)車(chē)發(fā)票銷(xiāo)項(xiàng)稅金可以用其他進(jìn)項(xiàng)稅抵扣嗎?
郭老師
09/26 20:19
增值稅普通發(fā)票或者增值稅專(zhuān)用發(fā)票就可以的,贈(zèng)送的可以不用開(kāi)發(fā)票。然后去二手交易市場(chǎng)辦理過(guò)戶。
郭老師
09/26 20:19
可以用其他進(jìn)項(xiàng)專(zhuān)票來(lái)抵扣的。
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