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小規(guī)模納稅人現(xiàn)在開出專票35000元,增值稅稅額346.53,會計分錄怎么做?借:應收賬款35000,貸:主營業(yè)務收入34653.5 貸:應交稅費-應交增值稅-銷項稅額。這樣子對嗎?小規(guī)模沒有進項稅額說法全部入成本,到時候銷項稅額又要轉到應交稅額-未交增值稅嗎?

84785011| 提問時間:09/26 10:02
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鄒老師
金牌答疑老師
職稱:注冊稅務師+中級會計師
你好,不對。小規(guī)模納稅人現(xiàn)在開出專票35000元,分錄是 借:應收賬款,貸:主營業(yè)務收入,應交稅費—應交增值稅(只有二級科目,不需要設置銷項稅額三級) 實際繳納的時候,借:應交稅費—應交增值稅,貸:銀行存款
09/26 10:03
84785011
09/26 10:05
到時候申報這筆增值稅需要怎么填寫納稅申報表
鄒老師
09/26 10:05
你好,如果只有代開的專用發(fā)票,在申報表的第一行和第二行 填寫就是了?
84785011
09/26 10:07
進項稅額,小規(guī)模的話 是全部入成本吧
鄒老師
09/26 10:09
你好,是的。因為購進環(huán)節(jié)的增值稅也無法抵扣
84785011
09/26 10:12
小規(guī)模納稅人是不是只有應交稅費-應交增值稅,它沒有未交增值稅這些科目的吧
鄒老師
09/26 10:12
你好,是的,沒有的。 應交稅費—未交增值稅,是一般納稅人單位才使用的科目?
84785011
09/26 10:13
小規(guī)模納稅人,如果這筆收入的增值稅免稅了,該怎么做分錄?
鄒老師
09/26 10:14
你好 取得收入的分錄是,借:應收賬款,貸:主營業(yè)務收入,應交稅費—應交增值稅 減免增值稅的分錄是,借:應交稅費—應交增值稅,貸:營業(yè)外收入?
84785011
09/26 10:16
小規(guī)模納稅人 月銷售額不超過10萬元,季度銷售額不超過30萬,是不是可以免增值稅,開具專票出去也符合這條免增值稅政策嗎?
鄒老師
09/26 10:17
你好,小規(guī)模納稅人 月銷售額不超過10萬元,季度銷售額不超過30萬,是免征增值稅。 開具的專用發(fā)票,是不免征的?
84785011
09/26 10:17
意思是只有開具普通發(fā)票才免征是吧?
鄒老師
09/26 10:19
你好,是的 符合上述條件(?月銷售額不超過10萬元,季度銷售額不超過30萬)的普通發(fā)票收入,才是免征增值稅的?
84785011
09/26 10:20
小規(guī)模納稅人現(xiàn)在開出專票35000元,分錄是 借:應收賬款,貸:主營業(yè)務收入,應交稅費—應交增值稅 實際繳納的時候,借:應交稅費—應交增值稅,貸:銀行存款
鄒老師
09/26 10:21
你好,是針對這個回復,有什么疑問嗎
84785011
09/26 10:21
這個分錄沒問題是吧
鄒老師
09/26 10:22
你好,是的,沒有問題的
84785011
09/26 10:23
然后開出專票的增值稅額不免征增值稅,需要正常申報正常繳納?
鄒老師
09/26 10:24
你好,是的,是這樣的
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