問題已解決

我們給對(duì)方打了一百萬,對(duì)方給我開了100萬的進(jìn)項(xiàng)發(fā)票,我們100萬抵扣了,實(shí)際上:只用了60萬,票上面我要怎么處理。對(duì)方要怎么處理、要把票處理好,對(duì)方才給我們退這40萬

84784949| 提問時(shí)間:09/23 17:50
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樸老師
金牌答疑老師
職稱:會(huì)計(jì)師
對(duì)于你方來說: 已抵扣的 100 萬進(jìn)項(xiàng)發(fā)票,如果實(shí)際只使用了 60 萬對(duì)應(yīng)的貨物或服務(wù),那么你方應(yīng)與對(duì)方溝通,確認(rèn)如何處理剩余部分的發(fā)票金額。一般情況下,可以考慮開具紅字發(fā)票信息表,將多抵扣的 40 萬對(duì)應(yīng)的部分進(jìn)行沖紅處理。在賬務(wù)處理上,將已抵扣的進(jìn)項(xiàng)稅額中對(duì)應(yīng) 40 萬的部分進(jìn)行轉(zhuǎn)出處理。 具體操作時(shí),你方需準(zhǔn)確填寫紅字發(fā)票信息表的相關(guān)內(nèi)容,包括發(fā)票代碼、發(fā)票號(hào)碼、開票日期、金額、稅額等信息,并上傳至稅務(wù)系統(tǒng)。經(jīng)稅務(wù)系統(tǒng)校驗(yàn)通過后,將信息表傳遞給銷售方,由銷售方據(jù)此開具紅字增值稅專用發(fā)票。 對(duì)于對(duì)方來說: 收到你方開具的紅字發(fā)票信息表后,應(yīng)根據(jù)信息表內(nèi)容開具紅字增值稅專用發(fā)票,將 40 萬對(duì)應(yīng)的銷售額和銷項(xiàng)稅額進(jìn)行沖減。在賬務(wù)處理上,沖減相應(yīng)的銷售收入和銷項(xiàng)稅額。 同時(shí),對(duì)方應(yīng)按照雙方協(xié)商的退款方式,將 40 萬款項(xiàng)退還給你方。在退款時(shí),應(yīng)做好相關(guān)的財(cái)務(wù)記錄和憑證,以備稅務(wù)檢查和審計(jì)。
09/23 17:54
84784949
09/23 18:04
需不需要將進(jìn)項(xiàng)紙質(zhì)發(fā)票,寄給對(duì)方?
樸老師
09/23 18:06
同學(xué)你好 這個(gè)看對(duì)方要不要收回去
84784949
09/23 18:06
如果對(duì)方不要 也可以不收回嗎?
樸老師
09/23 18:07
嗯 他不要你們留著就可以了
84784949
09/24 17:30
如果他要原件呢?他是一定需要原件,還是可以不需要原件?哪個(gè)正規(guī)一點(diǎn)
樸老師
09/24 17:34
同學(xué)你好 要不要都可以的
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