問(wèn)題已解決

借:其他應(yīng)付款-張三 40000 貸:銀行存款 40000 這個(gè)分錄中借方錯(cuò)了,實(shí)際應(yīng)該是其他應(yīng)付款-法人-張三 如何將其他應(yīng)付款-張三 調(diào)整成其他應(yīng)付款-法人-張三(這個(gè)科目以前就有,只不過(guò)會(huì)計(jì)又重新新增了一個(gè)其他應(yīng)付款款-張三)?

84784961| 提問(wèn)時(shí)間:09/23 13:26
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小鎖老師
金牌答疑老師
職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
您好,這個(gè)的話,等于說(shuō),沒(méi)有這個(gè)其他應(yīng)付款-法人-張三? 這個(gè)科目對(duì)不,沒(méi)有的話,可以新增一個(gè)二級(jí)三級(jí)科目
09/23 13:27
84784961
09/23 13:31
原先就有其他應(yīng)付款-法人-張三?
小鎖老師
09/23 13:31
您好,那你們就做一筆分錄? 借?其他應(yīng)付款-法人-張三? 貸??其他應(yīng)付款-張三? 這樣就行
84784961
09/23 13:31
但是其他賬期會(huì)計(jì)做分錄時(shí)又用了其他應(yīng)付款-張三?
小鎖老師
09/23 13:32
嗯,就這樣做一筆分錄就可以的
84784961
09/23 13:34
我也是你這樣做的,但是我們軟件有個(gè)功能可以合并科目,軟件生成的是:借:其他應(yīng)付款-張三? -40000 借:其他應(yīng)付款-法人-張三? 40000
84784961
09/23 13:34
所以軟件生成的這種不對(duì)的吧?
小鎖老師
09/23 13:34
把那個(gè)負(fù)數(shù),你改成正數(shù),不能寫借方負(fù)數(shù)
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