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我去年虧損了,匯算清繳的時(shí)候,我想補(bǔ)繳些企業(yè)所得稅,那我該在匯算清繳中調(diào)哪張表呢?

84784984| 提問時(shí)間:2018 05/17 20:31
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江老師
金牌答疑老師
職稱:高級(jí)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師
在A105000 納稅調(diào)整項(xiàng)目明細(xì)表進(jìn)行調(diào)增處理,使企業(yè)所得稅應(yīng)納稅所得額是正數(shù),就會(huì)補(bǔ)交企業(yè)所得稅
2018 05/17 20:32
84784984
2018 05/17 20:35
調(diào)增的話,那也要有調(diào)增的是項(xiàng)目啊,像我這塊,業(yè)務(wù)招待費(fèi),福利費(fèi)都蠻少的。調(diào)了也不行啊 ?那咋辦呢
江老師
2018 05/17 20:36
業(yè)務(wù)招待費(fèi),屬于調(diào)增的。另外就是調(diào)減成本處理。
84784984
2018 05/17 20:38
調(diào)減成本,咋弄呢?也在納稅調(diào)整表里弄么?只要調(diào)減成本的話,那我要不要調(diào)賬和報(bào)表呢?
江老師
2018 05/17 20:40
在27行里面填列數(shù)據(jù),(十四)與取得收入無關(guān)的支出
84784984
2018 05/17 20:50
這個(gè)與收入無關(guān)的支出包括哪些呢?那這寫支出我要調(diào)賬了吧?
江老師
2018 05/17 20:52
就是無票的支出費(fèi)用、成本等
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