問題已解決
老師您好,7月有批出口里有不退稅的,但是全部做退稅處理了,也已經(jīng)申報了增值稅?,F(xiàn)在該做如何處理呢?
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速問速答同學(xué)你好
收到的退稅退回就可以了
09/20 16:26
84784960
09/20 16:27
申報的增值稅報表不用更正申報嗎?
樸老師
09/20 16:27
同學(xué)你好
要更正申報的
84784960
09/20 16:28
賬務(wù)處理做在9月嗎?
樸老師
09/20 16:30
同學(xué)你好
對的
這個做在九月
84784960
09/20 16:34
但是做在9月的話,賬上的收入和增值稅的數(shù)據(jù)不就跟申報的不一樣了?
84784960
09/20 16:35
因為更正的是7月的申報表。9月報增值稅的時候正常報9月的就行,但是賬上是把7月那塊放在9月了。
樸老師
09/20 16:41
這個九月做退回去稅額的
84784960
09/20 16:42
我還沒有申請退稅
樸老師
09/20 16:43
那你直接更正就可以了
84784960
09/20 16:46
就是更正7月報表,賬務(wù)也直接在7月份處理了
樸老師
09/20 16:50
這個也可以
但是你要反結(jié)賬回去哦
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