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實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
老師您好,7月有批出口里有不退稅的,但是全部做退稅處理了,也已經(jīng)申報(bào)了增值稅?,F(xiàn)在該做如何處理呢?
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速問(wèn)速答同學(xué)你好
收到的退稅退回就可以了
2024 09/20 16:26
84784960
2024 09/20 16:27
申報(bào)的增值稅報(bào)表不用更正申報(bào)嗎?
樸老師
2024 09/20 16:27
同學(xué)你好
要更正申報(bào)的
84784960
2024 09/20 16:28
賬務(wù)處理做在9月嗎?
樸老師
2024 09/20 16:30
同學(xué)你好
對(duì)的
這個(gè)做在九月
84784960
2024 09/20 16:34
但是做在9月的話,賬上的收入和增值稅的數(shù)據(jù)不就跟申報(bào)的不一樣了?
84784960
2024 09/20 16:35
因?yàn)楦氖?月的申報(bào)表。9月報(bào)增值稅的時(shí)候正常報(bào)9月的就行,但是賬上是把7月那塊放在9月了。
樸老師
2024 09/20 16:41
這個(gè)九月做退回去稅額的
84784960
2024 09/20 16:42
我還沒(méi)有申請(qǐng)退稅
樸老師
2024 09/20 16:43
那你直接更正就可以了
84784960
2024 09/20 16:46
就是更正7月報(bào)表,賬務(wù)也直接在7月份處理了
樸老師
2024 09/20 16:50
這個(gè)也可以
但是你要反結(jié)賬回去哦
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