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老師,收到去年的手續(xù)費(fèi)專用發(fā)票怎么入賬發(fā)票,開票日期是今年的,備注是去年一年的

84784994| 提問時(shí)間:09/20 10:30
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堂堂老師
金牌答疑老師
職稱:中級會計(jì)師
收到今年開具去年手續(xù)費(fèi)發(fā)票,先核對金額、稅率無誤。作為費(fèi)用支出,借記“管理費(fèi)用”科目,貸記“應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額)”和“銀行存款”或相應(yīng)科目。記得檢查公司會計(jì)政策是否允許此操作。
09/20 10:34
84784994
09/20 10:46
去年已經(jīng)把手續(xù)費(fèi)費(fèi)用化了,是不是得沖減一下去年的未分配利潤
堂堂老師
09/20 10:49
如果去年已將手續(xù)費(fèi)費(fèi)用化,收到補(bǔ)償?shù)陌l(fā)票時(shí),應(yīng)沖減去年已計(jì)入的費(fèi)用金額,相應(yīng)增加去年的未分配利潤。具體操作是:借記“銀行存款”,貸記“以前年度損益調(diào)整”,再借記“以前年度損益調(diào)整”,貸記“盈余公積”和“未分配利潤”。務(wù)必調(diào)整去年度的財(cái)務(wù)報(bào)表。
84784994
09/20 10:50
好的謝謝
堂堂老師
09/20 10:54
不客氣,有其他財(cái)會問題隨時(shí)提問。祝您一切順利!
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