問題已解決

老師好,想問下研發(fā)費用加計扣除啥時候填報?每季度末還是每年匯算清繳填年報?

84785020| 提問時間:09/19 10:49
溫馨提示:如果以上題目與您遇到的情況不符,可直接提問,隨時問隨時答
速問速答
樸老師
金牌答疑老師
職稱:會計師
企業(yè)研發(fā)費用加計扣除通常在企業(yè)所得稅年度匯算清繳時填報。 一般不在季度預(yù)繳企業(yè)所得稅時填報研發(fā)費用加計扣除。企業(yè)在進行年度企業(yè)所得稅匯算清繳申報時,填寫相關(guān)表單,對符合條件的研發(fā)費用進行加計扣除申報。
09/19 10:50
84785020
09/19 10:53
那加計扣除金額是需要參考啥表來填報呢?
樸老師
09/19 10:55
同學(xué)你好 研發(fā)支出
84785020
09/19 15:29
老師,高新技術(shù)企業(yè)提供的技術(shù)轉(zhuǎn)讓服務(wù)為啥免增值稅?那我們公司是高新技術(shù)企業(yè),為啥開技術(shù)服務(wù)費還是開6個點的票
樸老師
09/19 15:31
高新技術(shù)企業(yè)提供的技術(shù)轉(zhuǎn)讓服務(wù)免征增值稅主要有以下原因: 從政策目的角度: 鼓勵技術(shù)創(chuàng)新和技術(shù)擴散。通過對技術(shù)轉(zhuǎn)讓服務(wù)免征增值稅,可以促進企業(yè)之間的技術(shù)交流與合作,加速技術(shù)成果的轉(zhuǎn)化和應(yīng)用,推動產(chǎn)業(yè)升級和經(jīng)濟發(fā)展。 扶持高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)發(fā)展。給予稅收優(yōu)惠有助于降低高新技術(shù)企業(yè)的運營成本,提高其市場競爭力,激勵更多企業(yè)投入到高新技術(shù)研發(fā)和創(chuàng)新活動中。 然而,高新技術(shù)企業(yè)開具技術(shù)服務(wù)費發(fā)票為?6%?稅率,可能有以下原因: 業(yè)務(wù)性質(zhì)區(qū)分:技術(shù)轉(zhuǎn)讓服務(wù)與技術(shù)服務(wù)費在業(yè)務(wù)性質(zhì)上存在差異。技術(shù)轉(zhuǎn)讓通常是指將特定的技術(shù)成果的所有權(quán)或使用權(quán)進行轉(zhuǎn)移;而技術(shù)服務(wù)費可能是基于提供技術(shù)咨詢、技術(shù)支持、技術(shù)開發(fā)等服務(wù)所收取的費用,不屬于技術(shù)轉(zhuǎn)讓的范疇,所以不能享受免征增值稅政策,按照現(xiàn)代服務(wù)業(yè)適用?6%?的增值稅稅率。 合同約定與稅務(wù)認定:如果在合同中對業(yè)務(wù)的界定不夠清晰,或者稅務(wù)機關(guān)在認定時認為該業(yè)務(wù)不屬于技術(shù)轉(zhuǎn)讓服務(wù),而是一般的技術(shù)服務(wù),就會按照技術(shù)服務(wù)費的標準征收增值稅。
描述你的問題,直接向老師提問
0/400
      提交問題

      您有一張限時會員卡待領(lǐng)取

      00:10:00

      免費領(lǐng)取
      Hi,您好,我是基于人工智能技術(shù)的智能答疑助手,如果有什么問題可以直接問我呦~