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老師你好,預提銷售費用,對應的其他應付款怎么沖掉呢?就是預提銷售費用在匯算清繳時已經調增,但是其他應付款一直掛著,如何沖銷

84784969| 提問時間:09/19 09:56
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宋生老師
金牌答疑老師
職稱:注冊稅務師/中級會計師
你好,其實這個你要做紅字憑證沖減。
09/19 09:57
84784969
09/19 10:07
怎么沖減呢老師?
宋生老師
09/19 10:09
你好,就是做相反的分錄
84784969
09/19 10:13
我知道,那我沖減的時候借什么呢?
宋生老師
09/19 10:14
你好,你預期的時候是怎么做的憑證?你把這個憑證發(fā)來看一下。
84784969
09/19 10:14
關鍵是我匯算清繳時銷售費用已經調增了,不能再借銷售費用了呀,
宋生老師
09/19 10:14
你好,,借方計入以前年度損益調整。
84784969
09/19 10:15
關鍵是我匯算清繳已經調增了,我不能再借銷售費用了呀。
宋生老師
09/19 10:18
你好,你這個情況,你可以做相反的分錄沖減。然后匯算調一下 其實這個標準的做法是應該在上一年的年底就應該沖減。
84784969
09/19 10:22
老師你能看到嗎?我反相沖減了,匯算清繳怎么調呢老師
宋生老師
09/19 10:23
你好,你這個是什么時候做的憑證?是做到這個月的嗎?
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