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增值稅主表的其中:應稅貨物銷售額, 應稅勞務銷售額。分別是按會計做賬的貨物銷售額,和勞務銷售額填嗎?

84784982| 提問時間:09/18 21:41
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廖君老師
金牌答疑老師
職稱:注冊會計師,高級會計師,律師從業(yè)資格,稅務師,中級經(jīng)濟師
您好,是的,就是這么取數(shù)申報的哦,保證賬表一致
09/18 21:41
84784982
09/18 21:51
所以是按會計做賬 的數(shù)據(jù)來填,不是按開票的稅率來填寫?會計在確認收入的時候按什么來區(qū)分貨物銷售額和勞務銷售額呢?
廖君老師
09/18 21:52
您好,是的,按會計做賬 的數(shù)據(jù)來填,有些沒有開票的也是要確認未開票收入的 2.看我們的合同呀,這個客戶是什么收入,我們要知道的
84784982
09/18 21:58
增值稅主表的其中:應稅貨物銷售額, 應稅勞務銷售額,這兩個數(shù)據(jù)的填 寫,必須要和會計確認主營業(yè)務收入保持一致性?那維修汽車保養(yǎng)屬于勞務還貨物銷售?
廖君老師
09/18 22:01
您好,貨物和勞務都是13%,這是填同一行嘛,就在第一行
84784982
09/18 22:08
汽車維修保養(yǎng)是屬于應稅貨物銷售額?發(fā)票上面顯示是勞務,稅率13%。勞務不是第二行嗎
廖君老師
09/18 22:10
您好,汽車維修保養(yǎng)是勞務,我說的是貨物和勞務是填 在一起的,就是第1行
84784982
09/18 22:14
意思是13%個點的發(fā)票,無論是銷售貨物或提供勞務都是填“應稅貨物銷售額“?
廖君老師
09/18 22:16
您好,不是,您看申報表
84784982
09/18 22:26
就是按會計做賬確認收入的類型來填唄,對吧
廖君老師
09/18 22:30
您好,也可以這么來理解,
84784982
09/18 22:36
這個是上期未繳的稅費嗎?
廖君老師
09/18 22:37
您好,是的,比如現(xiàn)在就是8月的未繳的稅費
84784982
09/19 20:49
老師,記了應交稅費——應交增值稅(進項稅)科目,必須要認證的嗎?
廖君老師
09/19 20:51
您好,是的,因?為我們的申報需要賬表一致的
84784982
09/19 20:53
不可以有留抵的進項稅嗎?
廖君老師
09/19 20:57
您好,留抵的進項稅也是我們勾選過的進項呀, 我明白了,進項太多 先做到 借:應交稅費-待認證進項稅額,需要勾選的月份? 借:應交稅費——應交增值稅(進項稅額)? 貸:應交稅費-待認證進項稅額??
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