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實(shí)務(wù)
問題已解決
老師,請(qǐng)問計(jì)提應(yīng)付賬款的時(shí)候,要計(jì)提稅款嗎,如果計(jì)提的時(shí)候沒有計(jì)提稅,那實(shí)際支付的時(shí)候也是沖應(yīng)付就可以了嗎?開的是專票給我們 而且我計(jì)提的時(shí)候是:借:主營(yíng)業(yè)務(wù)成本8000,貸:應(yīng)付賬款8000,那實(shí)際支付的時(shí)候是7500,那是借:應(yīng)付賬款7500,貸銀行存款7500,還剩下的500要怎么做呢
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速問速答一、計(jì)提應(yīng)付賬款時(shí)是否計(jì)提稅款
如果收到的是增值稅專用發(fā)票,在計(jì)提應(yīng)付賬款時(shí)應(yīng)該將價(jià)款和稅款分別進(jìn)行核算,即需要計(jì)提稅款。
例如,購(gòu)買貨物價(jià)款?8000?元,增值稅稅率為?13%,則應(yīng)計(jì)提的應(yīng)付賬款為價(jià)款加上稅款,即?8000?+?8000×13%?=?8000?+?1040?=?9040?元。正確的計(jì)提分錄應(yīng)為:
借:主營(yíng)業(yè)務(wù)成本?8000
應(yīng)交稅費(fèi)?——?應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額)1040
貸:應(yīng)付賬款?9040
二、實(shí)際支付與計(jì)提金額不一致的處理
確定差異原因
首先要確定實(shí)際支付金額與計(jì)提金額不一致的原因。如果是因?yàn)榘l(fā)票金額錯(cuò)誤、折扣、返利等原因?qū)е碌牟町悾枰鶕?jù)具體情況進(jìn)行不同的處理。
實(shí)際支付?7500?元的處理
如果實(shí)際支付?7500?元,且假設(shè)這是扣除了部分款項(xiàng)后的正確金額,那么首先沖減應(yīng)付賬款:
借:應(yīng)付賬款?7500
貸:銀行存款?7500
對(duì)于剩下的?500?元,需要根據(jù)具體情況進(jìn)行處理:
如果是因?yàn)檎劭鄣群侠碓驅(qū)е碌膽?yīng)付賬款減少,可以沖減主營(yíng)業(yè)務(wù)成本:
借:應(yīng)付賬款?500
貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)成本?500
如果是因?yàn)橛?jì)算錯(cuò)誤等原因?qū)е碌?,需要調(diào)整相關(guān)科目,并查明原因進(jìn)行更正。
所以,在計(jì)提應(yīng)付賬款時(shí)應(yīng)考慮稅款,實(shí)際支付與計(jì)提金額不一致時(shí)需要根據(jù)具體情況進(jìn)行正確的會(huì)計(jì)處理
09/18 17:15
84784962
09/18 17:25
計(jì)提的金額8000是已經(jīng)含稅的了,就是需要做價(jià)稅分離是嗎,是做進(jìn)項(xiàng)的吧?計(jì)提的是按流水計(jì)提的,后面有可能會(huì)退款,所以會(huì)有差異
樸老師
09/18 17:29
同學(xué)你好
對(duì)的
收到專票可以抵扣就做進(jìn)項(xiàng)
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