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老師,請問計提應(yīng)付賬款的時候,要計提稅款嗎,如果計提的時候沒有計提稅,那實(shí)際支付的時候也是沖應(yīng)付就可以了嗎?開的是專票給我們 而且我計提的時候是:借:主營業(yè)務(wù)成本8000,貸:應(yīng)付賬款8000,那實(shí)際支付的時候是7500,那是借:應(yīng)付賬款7500,貸銀行存款7500,還剩下的500要怎么做呢

84784962| 提問時間:09/18 17:13
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樸老師
金牌答疑老師
職稱:會計師
一、計提應(yīng)付賬款時是否計提稅款 如果收到的是增值稅專用發(fā)票,在計提應(yīng)付賬款時應(yīng)該將價款和稅款分別進(jìn)行核算,即需要計提稅款。 例如,購買貨物價款?8000?元,增值稅稅率為?13%,則應(yīng)計提的應(yīng)付賬款為價款加上稅款,即?8000?+?8000×13%?=?8000?+?1040?=?9040?元。正確的計提分錄應(yīng)為: 借:主營業(yè)務(wù)成本?8000 應(yīng)交稅費(fèi)?——?應(yīng)交增值稅(進(jìn)項稅額)1040 貸:應(yīng)付賬款?9040 二、實(shí)際支付與計提金額不一致的處理 確定差異原因 首先要確定實(shí)際支付金額與計提金額不一致的原因。如果是因為發(fā)票金額錯誤、折扣、返利等原因?qū)е碌牟町?,需要根?jù)具體情況進(jìn)行不同的處理。 實(shí)際支付?7500?元的處理 如果實(shí)際支付?7500?元,且假設(shè)這是扣除了部分款項后的正確金額,那么首先沖減應(yīng)付賬款: 借:應(yīng)付賬款?7500 貸:銀行存款?7500 對于剩下的?500?元,需要根據(jù)具體情況進(jìn)行處理: 如果是因為折扣等合理原因?qū)е碌膽?yīng)付賬款減少,可以沖減主營業(yè)務(wù)成本: 借:應(yīng)付賬款?500 貸:主營業(yè)務(wù)成本?500 如果是因為計算錯誤等原因?qū)е碌模枰{(diào)整相關(guān)科目,并查明原因進(jìn)行更正。 所以,在計提應(yīng)付賬款時應(yīng)考慮稅款,實(shí)際支付與計提金額不一致時需要根據(jù)具體情況進(jìn)行正確的會計處理
09/18 17:15
84784962
09/18 17:25
計提的金額8000是已經(jīng)含稅的了,就是需要做價稅分離是嗎,是做進(jìn)項的吧?計提的是按流水計提的,后面有可能會退款,所以會有差異
樸老師
09/18 17:29
同學(xué)你好 對的 收到專票可以抵扣就做進(jìn)項
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