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老師,賬上做錯了,借制造費用7500貸應付賬款 7500 這筆跨年了,怎么處理呢?

84784992| 提問時間:2023 01/31 14:35
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王超老師
金牌答疑老師
職稱:注冊會計師,中級會計師
你好 這個金額比較小,你直接是 借:應付賬款 7500 貸:制造費用 7500
2023 01/31 14:35
84784992
2023 01/31 14:36
如果通過未分配利潤怎么調(diào)整呢?
王超老師
2023 01/31 14:38
? 這兩個科目都不是利潤表科目阿,不會影響未分配利潤的
84784992
2023 01/31 14:38
制造費用最終轉(zhuǎn)成本里去了呀
王超老師
2023 01/31 14:40
成本? 沒有阿,我這邊是轉(zhuǎn)到庫存商品里面的
84784992
2023 01/31 14:41
出售時,就入成本了呀
王超老師
2023 01/31 14:42
那是出售的時候阿
84784992
2023 01/31 14:44
如果金額大怎么處理呢?
王超老師
2023 01/31 14:45
? 你具體多少的金額阿
84784992
2023 01/31 14:45
75000元,這算不算大呢?主要是跨年了呀
王超老師
2023 01/31 14:47
你這個金額變動的比較厲害,我就沒有研究過了,你可以問一下其他老師的
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