問(wèn)題已解決

老師,賬上做錯(cuò)了,借制造費(fèi)用7500貸應(yīng)付賬款 7500 這筆跨年了,怎么處理呢?

84784992| 提問(wèn)時(shí)間:2023 01/31 14:35
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王超老師
金牌答疑老師
職稱(chēng):注冊(cè)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師
你好 這個(gè)金額比較小,你直接是 借:應(yīng)付賬款 7500 貸:制造費(fèi)用 7500
2023 01/31 14:35
84784992
2023 01/31 14:36
如果通過(guò)未分配利潤(rùn)怎么調(diào)整呢?
王超老師
2023 01/31 14:38
? 這兩個(gè)科目都不是利潤(rùn)表科目阿,不會(huì)影響未分配利潤(rùn)的
84784992
2023 01/31 14:38
制造費(fèi)用最終轉(zhuǎn)成本里去了呀
王超老師
2023 01/31 14:40
成本? 沒(méi)有阿,我這邊是轉(zhuǎn)到庫(kù)存商品里面的
84784992
2023 01/31 14:41
出售時(shí),就入成本了呀
王超老師
2023 01/31 14:42
那是出售的時(shí)候阿
84784992
2023 01/31 14:44
如果金額大怎么處理呢?
王超老師
2023 01/31 14:45
? 你具體多少的金額阿
84784992
2023 01/31 14:45
75000元,這算不算大呢?主要是跨年了呀
王超老師
2023 01/31 14:47
你這個(gè)金額變動(dòng)的比較厲害,我就沒(méi)有研究過(guò)了,你可以問(wèn)一下其他老師的
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