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24.7發(fā)現(xiàn)23年工資計提少了,我沒借以前年度損益,貸應(yīng)付職工薪酬。借未分配利潤,貸以前年度。那么應(yīng)付職工薪酬工資,和個稅申報工資還一致嗎
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速問速答您好,不一致了,就是我們申報的收入多,賬上的工資少,這個倒不會讓我們補稅的
09/14 17:59
84785032
09/14 18:11
我是想問24年的應(yīng)付職工薪酬工資,和個稅申報工資一致嗎
廖君老師
09/14 18:12
您好,不一致了,因為您沒有用以前年度損益嘛,用的是管理費用等,影響了24年利潤,稅務(wù)不允許的
84785032
09/14 18:19
24.7發(fā)現(xiàn)23年工資計提少了,24.7補提工資,借以前年度損益,貸應(yīng)付職工薪酬。借未分配利潤,貸以前年度。那么24年應(yīng)付職工薪酬工資,和個稅申報工資還一致嗎
廖君老師
09/14 18:21
您好,是的,這樣就一致了,不過我們用了?以前年度損益,就要更正申報23年年報和所得稅匯繳申報表的
84785032
09/14 18:24
老師我沒明白,補計提時,應(yīng)付職工薪酬工資貸方發(fā)生額,不就多了補提的工資, 他怎么和個稅申報工資一致了呢
廖君老師
09/14 18:25
您好,個稅比對是看我們費用是不是多記或少記了呀,稅務(wù)查賬不就是為了查稅么,
84785032
09/14 18:28
我是想,24年匯算清繳時,工資的取數(shù),不就和個稅申報工資不一致嗎,應(yīng)付職工薪酬工資不是多了補提的那部分工資嗎。是我想的不對嗎
廖君老師
09/14 18:30
您好,您看?應(yīng)付職工薪酬工資?這個科目是對不起,但是咱有一個分錄對應(yīng)是?以前年度損益調(diào)整嘛,就算稅務(wù)比對到不一致,讓我們說明原因,也是這樣按實際寫嘛
84785032
09/14 19:22
那24年匯算清繳時,補提的工資,要調(diào)增嗎
廖君老師
09/14 19:25
您好,如果記在管理費用等,要調(diào)增的,因為實際我們沒有申報這么多的工資
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