問題已解決

老師,我公司23年的時候企業(yè)所得稅預繳修改了申報表調整了利潤只有一季度和四季度合計預繳15萬左右,匯算清繳的時候一次性交了270萬,現(xiàn)在稅務局問為什么匯算清繳繳納這么多,預繳的時候沒有稅款,這個要如何跟他們解釋啊

84784952| 提問時間:09/10 15:09
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小菲老師
金牌答疑老師
職稱:中級會計師,稅務師
同學,你好 你為什么之前預繳的那么少?原因是什么?
09/10 15:10
84784952
09/10 15:12
領導不讓交,現(xiàn)在我們又要給解釋
小菲老師
09/10 15:13
同學,你好 那你之前預繳是少做收入了,還是暫估很大成本?
84784952
09/10 15:16
沒有賬務處理,只是把成本調高了
小菲老師
09/10 15:17
同學,你好 那就是暫估成本了 你就解釋,成本發(fā)票沒有來
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