問題已解決

公司采購了一件設備(固定資產(chǎn)),發(fā)票還沒收到,但是該設備已經(jīng)入庫和領用了,員工自己墊付了采購款,公司沒錢給員工報銷此款項 財務怎么處理該賬務?。?/p>

84785046| 提問時間:2018 05/16 15:59
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宋生老師
金牌答疑老師
職稱:注冊稅務師/中級會計師
你好!你只能先掛賬了。借固定資產(chǎn)-暫估 貸其他應付款。
2018 05/16 16:01
84785046
2018 05/16 16:30
老師,剛跟你咨詢的業(yè)務現(xiàn)在暫估,等下月發(fā)票到了之后,還需要沖回
宋生老師
2018 05/16 16:33
你好!是的。是需要暫估沖回。
84785046
2018 05/16 16:36
老師,鋼材請教你的業(yè)務可以這樣做嗎? 1、購入時 借:庫存商品 貸:其他應付款 2、領用時 借:固定資產(chǎn) 貸:庫存商品
宋生老師
2018 05/16 16:38
您好!如果你沒投入使用是可以的額
84785046
2018 05/16 16:46
那投入使用了呢?老師,這樣的話分錄怎么做
宋生老師
2018 05/16 16:47
你好投入使用的時候就是你做的第二個分錄。
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