問題已解決

小菲老師 上個咨詢沒說完就結(jié)束了,可以繼續(xù)咨詢嗎

84784984| 提問時間:09/09 18:21
溫馨提示:如果以上題目與您遇到的情況不符,可直接提問,隨時問隨時答
速問速答
堂堂老師
金牌答疑老師
職稱:中級會計師
當(dāng)然可以,繼續(xù)您的問題吧。
09/09 18:23
84784984
09/09 18:24
老師你好? ?我開始的問題你還看得到嗎
84784984
09/09 18:25
比較復(fù)雜,換了老師又要重新描述很久
堂堂老師
09/09 18:26
請直接提問,我會盡力幫助解答。
堂堂老師
09/09 18:27
請直接提問財會問題,我會解答。
84784984
09/09 18:29
管理費用的進項稅額轉(zhuǎn)出,分錄上下做反了,導(dǎo)致有384.3的余額現(xiàn)在需要更正,已做紅中
84784984
09/09 18:29
這個是要轉(zhuǎn)出的
84784984
09/09 18:30
已做紅沖,后面該怎么做分錄
堂堂老師
09/09 18:32
紅沖后,應(yīng)借記“管理費用”和“應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(進項稅額轉(zhuǎn)出)”,貸記“庫存商品”或其他原科目。具體分錄為: 借:管理費用 384.3 應(yīng)交稅費 - 應(yīng)交增值稅(進項稅額轉(zhuǎn)出) 384.3 貸:庫存商品 或 原科目 384.3 這樣調(diào)整即可。
堂堂老師
09/09 18:32
明白啦,謝謝老師!調(diào)整分錄后,記得檢查賬目和報表的一致性哦。
84784984
09/09 18:32
紅沖更正這樣做對么,如果不對該怎么做,如果對下一步要怎么處理
堂堂老師
09/09 18:33
紅沖更正分錄是對的,步驟如下: 1. 紅沖原分錄: 借:管理費用(原借方科目) 應(yīng)交稅費 - 應(yīng)交增值稅(進項稅額轉(zhuǎn)出)(原借方科目) 貸:庫存商品(原貸方科目) 2. 重做正確分錄: 借:庫存商品(或原貸方科目) 應(yīng)交稅費 - 應(yīng)交增值稅(進項稅額轉(zhuǎn)出)(若已轉(zhuǎn)出,則無需再轉(zhuǎn)) 貸:管理費用(原借方科目) 完成上述操作后,確保賬務(wù)系統(tǒng)中的記錄與實際業(yè)務(wù)一致,并進行內(nèi)部復(fù)核,以確保會計處理的準確性。如有疑問,建議再次詳細檢查分錄細節(jié)或咨詢財務(wù)顧問。
堂堂老師
09/09 18:34
理解了,您按照紅沖原分錄和重做正確分錄的步驟操作是正確的。完成這些步驟后,確保所有會計記錄都準確無誤,且與業(yè)務(wù)實際情況相符合。如果還有其他疑問或需要進一步的幫助,請隨時提問。祝您財會工作順利!
84784984
09/09 18:38
更正后再怎么繼續(xù)做分錄平帳呢
84784984
09/09 18:39
你上面說的我有些看不懂
堂堂老師
09/09 18:40
更正后,你需要確保賬面數(shù)字與實際業(yè)務(wù)相符。如果只是簡單更正了分錄,通常不需要額外的分錄來平賬。關(guān)鍵是在會計軟件或賬本上更正錯誤的記錄,并確保所有相關(guān)賬戶的余額正確反映了實際業(yè)務(wù)狀態(tài)。 比如,如果你是通過軟件系統(tǒng)操作,只需在系統(tǒng)中修改或撤銷錯誤的憑證,然后重新生成正確的憑證即可。如果是手工賬簿,需要在賬頁上更正并劃線,然后在旁邊或下一行書寫正確的數(shù)據(jù)。 最后,檢查總賬和明細賬是否平衡,確保所有賬戶的借方總額等于貸方總額。如果有任何不平衡的情況,你需要找出原因并進行相應(yīng)的調(diào)整。 如果你使用的是特定的會計軟件或遵循特定的會計準則,可能還需要參考軟件的操作指南或會計準則的具體規(guī)定來進行調(diào)整。如果有任何具體的會計軟件或準則相關(guān)問題,歡迎繼續(xù)提問。
堂堂老師
09/09 18:42
明白了,您按照以下步驟操作: 1. 檢查更正:確認已經(jīng)正確地紅沖了原始錯誤分錄,并且重做了正確的分錄。 2. 調(diào)整記錄:在會計系統(tǒng)或賬本中,確保錯誤的記錄已被更正或撤銷,并且正確的記錄被添加。 3. 平衡賬目:檢查總賬和明細賬,確保所有賬戶的借方和貸方金額相等,即賬目平衡。 如果使用的是特定的會計軟件,按照軟件的指引操作,確保每一步都正確執(zhí)行。如果有任何軟件操作上的疑問,可以直接咨詢軟件的技術(shù)支持或查看官方文檔。 完成以上步驟后,您的賬目應(yīng)該已經(jīng)正確反映實際的經(jīng)濟活動。如果還有任何不清楚的地方,或者在執(zhí)行過程中遇到困難,歡迎再次提問。希望您的賬務(wù)管理工作順利進行!
84784984
09/09 18:43
紅沖并生成正確分錄,但應(yīng)交增值稅那還有余額
堂堂老師
09/09 18:45
如果在紅沖并生成正確分錄后,應(yīng)交增值稅科目仍有余額,這可能是由于以下幾種情況: 1. 錯誤的增值稅處理:可能存在對增值稅處理的誤解。應(yīng)交增值稅的增加或減少應(yīng)該直接對應(yīng)到具體的增值稅交易上,而不是單獨作為調(diào)整項目。例如,如果是因為多計提或少計提了增值稅,正確的做法是針對產(chǎn)生該差異的交易調(diào)整,而不是直接在應(yīng)交增值稅科目下做調(diào)整。 2. 錯誤的紅沖分錄:在紅沖原始錯誤分錄時,可能沒有完全抵銷原有的增值稅分錄,或者操作有誤。確保紅沖分錄覆蓋了所有的增值稅分錄,包括應(yīng)交增值稅的增加或減少部分。 3. 系統(tǒng)設(shè)置或規(guī)則:不同的會計軟件或系統(tǒng)可能有不同的處理規(guī)則。某些系統(tǒng)可能要求在特定情況下手動調(diào)整應(yīng)交增值稅余額,而不是自動抵銷。 4. 會計政策或法規(guī)變化:最新的會計政策或稅法變更可能影響增值稅的處理方式。確保遵循最新的規(guī)定進行會計處理。 解決方法: - 重新審查分錄:仔細檢查所有的分錄,確保所有涉及增值稅的調(diào)整都已經(jīng)正確執(zhí)行。 - 系統(tǒng)核查:使用會計軟件或系統(tǒng)的審計功能,檢查是否有未被識別的錯誤或遺漏的分錄。 - 咨詢專業(yè)人士:如果不確定如何調(diào)整或遇到了特殊情況,咨詢會計師或財務(wù)顧問,確保遵守會計準則和稅法要求。 確保所有調(diào)整都遵循會計準則和稅法的規(guī)定,避免潛在的合規(guī)風(fēng)險。如果仍然無法解決問題,建議聯(lián)系軟件技術(shù)支持或?qū)I(yè)會計師獲取進一步的幫助。
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