問題已解決
小天老師知道我的問題,因為沒說完就結(jié)束提問了
溫馨提示:如果以上題目與您遇到的情況不符,可直接提問,隨時問隨時答
速問速答親愛的,對不起,剛才走開了,我正在寫信息,馬上發(fā)過來
2024 01/09 22:53
廖君老師
2024 01/09 22:56
晚上好,負(fù)債表應(yīng)收賬款填2個借方余額 40000%2b1130.02=41130.02,預(yù)收賬款4個貸方余額19400%2b20000%2b1000%2b141142=181542,
重分類就是把各往來客戶具體是貸方或借方余額分別填在負(fù)債里
84785014
2024 01/10 15:26
老師我沒看明白
84785014
2024 01/10 15:27
您是說我可以改這個下載出來的資產(chǎn)負(fù)債表嗎
廖君老師
2024 01/10 15:31
您好,就是您那個圖上,應(yīng)收賬款這個一級科目不是140441.98元,有借方余額41130.02(這是客戶欠我們的錢),有貸方余額181542.42( 這是客戶預(yù)付的,相當(dāng)于我們的負(fù)債),
2.電子稅務(wù)局的負(fù)債表只改期末,不改期初哦
84785014
2024 01/10 15:50
老師我沒明白我就知道應(yīng)收賬款140441.98看見這個數(shù)了,后面的兩個數(shù)是您算出來的我不知該填寫在哪里
廖君老師
2024 01/10 15:56
好的,填在負(fù)債表的 應(yīng)收賬款? 和? 預(yù)付賬款
應(yīng)收賬款:借方余額41130.02(這是客戶欠我們的錢)
預(yù)付賬款:貸方余額181542.42( 這是客戶預(yù)付的,相當(dāng)于我們的負(fù)債)
84785014
2024 01/10 16:09
這樣對嗎老師
廖君老師
2024 01/10 16:53
您好,對了,那個應(yīng)交稅金也要重類,導(dǎo)一下各明細(xì)科目余額,我們一起看一下哈
84785014
2024 01/10 17:03
這個表可以不
廖君老師
2024 01/10 17:16
不是不是,需要科目余額表,您導(dǎo)科目余額表時導(dǎo)到末級科目
84785014
2024 01/10 17:52
是這個嗎
廖君老師
2024 01/10 18:01
對對,把應(yīng)交稅金明細(xì)到末級科目,要余額哈
84785014
2024 01/10 18:11
這個對嗎
廖君老師
2024 01/10 18:18
不對,這是明細(xì)賬,要科目余額表,我截圖給您哈
84785014
2024 01/10 19:02
這個對吧
廖君老師
2024 01/10 19:05
您好,對的,是這個,要把2171應(yīng)交稅金明細(xì)到末級科目,這個全是進(jìn)項稅的話就是重分類到其他流動資產(chǎn)就好了
84785014
2024 01/10 19:18
老師我要怎么填寫呢
廖君老師
2024 01/10 19:19
您好,把這個應(yīng)交稅金負(fù)1795.9
填在? ? 其他流動資產(chǎn)? ? 正數(shù)1795.9
84785014
2024 01/10 19:28
那應(yīng)交稅金的期末負(fù)數(shù)用刪掉嗎,還是這樣不刪就對了
廖君老師
2024 01/10 19:33
您好,要刪除掉的,這樣負(fù)債表才會平嘛
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