問題已解決

小天老師知道我的問題,因為沒說完就結束提問了

84785014| 提問時間:01/09 22:36
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廖君老師
金牌答疑老師
職稱:注冊會計師,高級會計師,律師從業(yè)資格,稅務師,中級經濟師
親愛的,對不起,剛才走開了,我正在寫信息,馬上發(fā)過來
01/09 22:53
廖君老師
01/09 22:56
晚上好,負債表應收賬款填2個借方余額 40000%2b1130.02=41130.02,預收賬款4個貸方余額19400%2b20000%2b1000%2b141142=181542, 重分類就是把各往來客戶具體是貸方或借方余額分別填在負債里
84785014
01/10 15:26
老師我沒看明白
84785014
01/10 15:27
您是說我可以改這個下載出來的資產負債表嗎
廖君老師
01/10 15:31
您好,就是您那個圖上,應收賬款這個一級科目不是140441.98元,有借方余額41130.02(這是客戶欠我們的錢),有貸方余額181542.42( 這是客戶預付的,相當于我們的負債), 2.電子稅務局的負債表只改期末,不改期初哦
84785014
01/10 15:50
老師我沒明白我就知道應收賬款140441.98看見這個數了,后面的兩個數是您算出來的我不知該填寫在哪里
廖君老師
01/10 15:56
好的,填在負債表的 應收賬款? 和? 預付賬款 應收賬款:借方余額41130.02(這是客戶欠我們的錢) 預付賬款:貸方余額181542.42( 這是客戶預付的,相當于我們的負債)
84785014
01/10 16:09
這樣對嗎老師
廖君老師
01/10 16:53
您好,對了,那個應交稅金也要重類,導一下各明細科目余額,我們一起看一下哈
84785014
01/10 17:03
這個表可以不
廖君老師
01/10 17:16
不是不是,需要科目余額表,您導科目余額表時導到末級科目
84785014
01/10 17:52
是這個嗎
廖君老師
01/10 18:01
對對,把應交稅金明細到末級科目,要余額哈
84785014
01/10 18:11
這個對嗎
廖君老師
01/10 18:18
不對,這是明細賬,要科目余額表,我截圖給您哈
84785014
01/10 19:02
這個對吧
廖君老師
01/10 19:05
您好,對的,是這個,要把2171應交稅金明細到末級科目,這個全是進項稅的話就是重分類到其他流動資產就好了
84785014
01/10 19:18
老師我要怎么填寫呢
廖君老師
01/10 19:19
您好,把這個應交稅金負1795.9 填在? ? 其他流動資產? ? 正數1795.9
84785014
01/10 19:28
那應交稅金的期末負數用刪掉嗎,還是這樣不刪就對了
廖君老師
01/10 19:33
您好,要刪除掉的,這樣負債表才會平嘛
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