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老師: 老師,開票未收到款可以這樣做賬嗎?(小規(guī)模納稅人) 摘要:開票未收款 借:應(yīng)收賬款——工程款 1000000 開票未收款 貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 990099.01 未交增值稅 應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅 9900.99

84784985| 提問時(shí)間:09/09 14:16
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宋生老師
金牌答疑老師
職稱:注冊(cè)稅務(wù)師/中級(jí)會(huì)計(jì)師
你好!可以的。分錄沒問題
09/09 14:17
84784985
09/09 14:22
老師,那收到款的時(shí)候 借:銀行存款 1000000.00 貸:應(yīng)收賬款——工程款1000000.00 2交增值稅時(shí):借:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅99000.99元 貸:銀行存款 99000.99 是這樣嗎?
宋生老師
09/09 14:23
你好!是的,分錄就是這樣
84784985
09/09 14:25
好的,老師,還有一個(gè)問題,報(bào)銷差旅費(fèi),摘要需要寫上某某人報(bào)銷差旅費(fèi)嗎
宋生老師
09/09 14:26
你好!是的,一般是寫清楚
84784985
09/09 14:27
好的,謝謝老師
宋生老師
09/09 14:27
你好!不用客氣的了
84784985
09/09 15:21
老師,每個(gè)月底都需要結(jié)轉(zhuǎn)嗎?(按季度報(bào)稅的)
宋生老師
09/09 15:22
你好!這個(gè)每月計(jì)提。下個(gè)季度初繳納或者結(jié)轉(zhuǎn)
84784985
09/09 15:33
這個(gè)是必須結(jié)轉(zhuǎn)的嗎
宋生老師
09/09 15:33
你好!你說的是哪個(gè)科目?
84784985
09/09 15:36
摘要:開票未收款 借:應(yīng)收賬款——工程款 1000000 開票未收款 貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 990099.01 未交增值稅 應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅 9900.99 做的這個(gè)分錄
宋生老師
09/09 15:37
你好!這個(gè)分錄,首先分錄是這樣 借:應(yīng)收賬款——工程款 1000000 開票未收款 貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 990099.01 應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅 9900.99? 其次你審核過賬后就可以了。不需要另外的分錄
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