問題已解決

以前年度的其他應(yīng)付款今年轉(zhuǎn)收入的分錄怎么處理

84785043| 提問時(shí)間:09/09 13:22
溫馨提示:如果以上題目與您遇到的情況不符,可直接提問,隨時(shí)問隨時(shí)答
速問速答
宋生老師
金牌答疑老師
職稱:注冊稅務(wù)師/中級(jí)會(huì)計(jì)師
你好!借其他應(yīng)付款,貸主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅
09/09 13:23
84785043
09/09 13:25
是去年的
84785043
09/09 13:26
是否要用以前年度調(diào)整損益呢
宋生老師
09/09 13:26
你好!不需要,因?yàn)槟闶墙衲贽D(zhuǎn)收入
84785043
09/09 13:27
小規(guī)模單位,分別是2022年與2023年度的其他應(yīng)付款有200多萬呢
宋生老師
09/09 13:28
你好!嗯,這個(gè)沒關(guān)系 確認(rèn)什么時(shí)候轉(zhuǎn)收入,就什么時(shí)候做
84785043
09/09 13:29
無票的收入也是這樣做?
宋生老師
09/09 13:29
你好!是的,是一樣的了
84785043
09/09 13:30
后面把銷項(xiàng)轉(zhuǎn)營業(yè)外收入了?
宋生老師
09/09 13:31
你好!不需要啊。這個(gè)跟營業(yè)外收入無關(guān) 確認(rèn)收入和銷項(xiàng)稅就行
84785043
09/09 13:34
銷項(xiàng)中的不轉(zhuǎn)營業(yè)外收入嗎
宋生老師
09/09 13:35
你好!比如你其他應(yīng)付款200萬,現(xiàn)在有20萬要確認(rèn)收入 借其他應(yīng)付款200000,貸主營業(yè)務(wù)收入 ,應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng)稅額
84785043
09/09 13:38
小規(guī)模公司的銷項(xiàng)不用結(jié)轉(zhuǎn)?
宋生老師
09/09 13:39
你好,是一樣的了,只是稅率不同 借其他應(yīng)付款200000,貸主營業(yè)務(wù)收入 ,應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅
84785043
09/09 13:40
無票的也一樣?
宋生老師
09/09 13:43
你好!是的,是一樣的了
描述你的問題,直接向老師提問
0/400
      提交問題

      您有一張限時(shí)會(huì)員卡待領(lǐng)取

      00:10:00

      免費(fèi)領(lǐng)取
      Hi,您好,我是基于人工智能技術(shù)的智能答疑助手,如果有什么問題可以直接問我呦~