問題已解決
老師您好 老師7月份有一張進項發(fā)票沒認證 借:庫存商品 應交稅費—待認證進項稅額 貸:應付賬款 老師8月份我又收到一張發(fā)票(這月需要認證8月份開銷項發(fā)票了) 借:庫存商品 應交稅費—應交增值稅—進項稅額 袋:應付賬款 老師這兩張發(fā)票抵扣怎么做賬呀
溫馨提示:如果以上題目與您遇到的情況不符,可直接提問,隨時問隨時答
速問速答1.收到發(fā)票時
借:庫存商品
應交稅費—待認證進項稅額
貸:應付賬款
2.認證發(fā)票時:
借:應交稅費 — 應交增值稅(進項稅額)
貸:應交稅費 — 待認證進項稅額
09/09 10:27
84784966
09/09 10:29
收到老師
小檬老師
09/09 10:30
麻煩給個五星好評,謝謝
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