問題已解決

老師您好 老師7月份有一張進項發(fā)票沒認證 借:庫存商品 應交稅費—待認證進項稅額 貸:應付賬款 老師8月份我又收到一張發(fā)票(這月需要認證8月份開銷項發(fā)票了) 借:庫存商品 應交稅費—應交增值稅—進項稅額 袋:應付賬款 老師這兩張發(fā)票抵扣怎么做賬呀

84784966| 提問時間:09/09 10:24
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小檬老師
金牌答疑老師
職稱:初級會計師,稅務師,中級會計師
1.收到發(fā)票時 借:庫存商品 應交稅費—待認證進項稅額 貸:應付賬款 2.認證發(fā)票時: 借:應交稅費 — 應交增值稅(進項稅額) 貸:應交稅費 — 待認證進項稅額
09/09 10:27
84784966
09/09 10:29
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小檬老師
09/09 10:30
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