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問題已解決
個(gè)稅在扣工資的時(shí)候多扣了幾塊錢,怎么做賬
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速問速答如果誤扣個(gè)稅,應(yīng)聯(lián)系HR或財(cái)務(wù)部,確認(rèn)并更正。更正時(shí),通過薪資調(diào)整流程,將多扣的稅款補(bǔ)回員工賬戶。確保記錄準(zhǔn)確,符合會計(jì)原則。
09/09 10:21
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09/09 10:22
誤扣的時(shí)候怎么做分錄
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09/09 10:22
營業(yè)外支出嗎
小智老師
09/09 10:23
誤扣個(gè)稅更正時(shí),通常做如下分錄:
借:應(yīng)付職工薪酬-工資
貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交個(gè)人所得稅
貸:銀行存款/現(xiàn)金
若補(bǔ)回多扣稅款至員工賬戶,則反向操作。這不是營業(yè)外支出,而是薪資與稅務(wù)處理的常規(guī)調(diào)整。
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09/09 10:25
支付工資的時(shí)候的差額怎么做呢
小智老師
09/09 10:25
支付工資時(shí)若發(fā)現(xiàn)差額,應(yīng)先查明原因。如果是多發(fā),分錄為:
借:應(yīng)付職工薪酬 - 工資(紅字)
貸:銀行存款(紅字)
如果是少發(fā),分錄為:
借:應(yīng)付職工薪酬 - 工資
貸:銀行存款
確保會計(jì)處理準(zhǔn)確反映業(yè)務(wù)事實(shí),避免混淆。
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09/09 10:26
支付工資的時(shí)候個(gè)稅的差額怎么做
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09/09 10:26
賬上140實(shí)際扣了147,最后付工資的差額會跟賬上對不上
小智老師
09/09 10:28
支付工資時(shí)個(gè)稅有差額,應(yīng)調(diào)整應(yīng)交稅費(fèi)科目:
借:應(yīng)付職工薪酬 - 工資
貸:應(yīng)交稅費(fèi) - 個(gè)人所得稅
若實(shí)際支付時(shí)發(fā)現(xiàn)差額,再次調(diào)整:
借:應(yīng)交稅費(fèi) - 個(gè)人所得稅(如需補(bǔ)繳)
或
貸:銀行存款(如需退回)
確保賬目平衡,稅務(wù)合規(guī)。
小智老師
09/09 10:30
支付工資時(shí)個(gè)稅差額調(diào)整如下:
借:應(yīng)付職工薪酬 - 工資
貸:應(yīng)交稅費(fèi) - 個(gè)人所得稅
若實(shí)際支付后發(fā)現(xiàn)差額,再調(diào)整:
借:應(yīng)交稅費(fèi) - 個(gè)人所得稅(補(bǔ)繳差額)
或
貸:銀行存款(退還差額)
保持賬目準(zhǔn)確,稅務(wù)合規(guī)。
小智老師
09/09 10:30
支付工資時(shí)個(gè)稅差額調(diào)整如下:
借:應(yīng)付職工薪酬 - 工資
貸:應(yīng)交稅費(fèi) - 個(gè)人所得稅
實(shí)際支付后發(fā)現(xiàn)差額,再次調(diào)整:
借:應(yīng)交稅費(fèi) - 個(gè)人所得稅(補(bǔ)差額)
或
貸:銀行存款(退差額)
確保賬目和稅務(wù)處理準(zhǔn)確無誤。
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