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實收資本未實繳,但是報表上提現(xiàn)了,怎么辦

84785011| 提問時間:2024 09/08 15:12
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劉艷紅老師
金牌答疑老師
職稱:中級會計師
您好,把實收資本這個分錄做負數(shù)分錄
2024 09/08 15:16
84785011
2024 09/08 15:35
那會有風險嗎?
劉艷紅老師
2024 09/08 15:38
沒事呀,把賬高平就行了
84785011
2024 09/08 15:49
因為之前報表一直有1個多億的實收資本,而且掛的都是期初數(shù)據(jù),都沒有分錄,我都不敢去做平
劉艷紅老師
2024 09/08 15:51
不是吧,這么多的實收資本,那不建議你沖,這個風險太大了
劉艷紅老師
2024 09/08 15:51
這種最好去和稅務局說下再更正
84785011
2024 09/08 16:11
怎么說呢!如果去稅務局說明實情沒事吧,問題是還掛了無形資產(chǎn)6000(虛增的,也只是掛了期初數(shù)據(jù))多萬,固定資產(chǎn)2400(虛增的,也只是掛了期初數(shù)據(jù))多萬
劉艷紅老師
2024 09/08 16:12
這種你要去寫情況說明的,找專管員,
84785011
2024 09/08 20:41
但是1500萬的資產(chǎn),計提了1800多萬,怎么辦
劉艷紅老師
2024 09/09 08:42
去稅務局寫情況說明,更正過來
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