問(wèn)題已解決
往來(lái)賬,如果應(yīng)付賬款借方有金額,是付了錢(qián)對(duì)方未給我們開(kāi)票,但是有些是在電子稅務(wù)局能查到對(duì)方是開(kāi)了票的,當(dāng)時(shí)忘記拿票給會(huì)計(jì)做賬了,這種怎么處理呢
溫馨提示:如果以上題目與您遇到的情況不符,可直接提問(wèn),隨時(shí)問(wèn)隨時(shí)答
速問(wèn)速答這種情況,先核對(duì)電子稅務(wù)局與實(shí)際發(fā)票信息,如有差異,聯(lián)系供應(yīng)商確認(rèn)。若確實(shí)已開(kāi)票,應(yīng)補(bǔ)報(bào)稅并調(diào)整賬目。如無(wú)誤,可能是系統(tǒng)延遲或操作失誤,可向稅務(wù)局咨詢解決流程。重要的是及時(shí)溝通,避免賬務(wù)混亂。
09/06 11:16
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09/06 11:32
這是以往的項(xiàng)目了,確實(shí)沒(méi)有開(kāi)票的怎么處理呢
小智老師
09/06 11:34
如果沒(méi)開(kāi)票,先確認(rèn)是否欠款。若確認(rèn),應(yīng)通知供應(yīng)商補(bǔ)開(kāi)發(fā)票。等待發(fā)票后,再進(jìn)行賬務(wù)處理。
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09/06 11:42
過(guò)了兩年了,這票供應(yīng)商還會(huì)開(kāi)嗎,這些都是已經(jīng)付了錢(qián),對(duì)方未開(kāi)票
小智老師
09/06 11:44
過(guò)了兩年,理論上還能補(bǔ)開(kāi)發(fā)票。但需與供應(yīng)商溝通,看是否同意補(bǔ)開(kāi)。
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09/06 11:48
那假如供應(yīng)商不補(bǔ)開(kāi)發(fā)票,那怎么處理
小智老師
09/06 11:51
如果供應(yīng)商不補(bǔ)開(kāi)發(fā)票,可嘗試協(xié)商,若無(wú)果,需調(diào)整賬目,記錄未抵扣情況,關(guān)注可能的稅收影響。
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09/06 11:58
那以往的賬存在分錄錯(cuò)誤的這種是否可以用紅字更正呢
小智老師
09/06 12:00
分錄有誤,可用紅字沖銷法更正。簡(jiǎn)單說(shuō),就是先做一筆紅字沖銷原錯(cuò)賬,再按正確數(shù)據(jù)做新分錄。這樣賬目就準(zhǔn)確了。
84785033
09/06 12:23
也是之前的賬,當(dāng)時(shí)供應(yīng)商開(kāi)了票,按票做賬,但是未付款,問(wèn)老板,說(shuō)是現(xiàn)金付的,這個(gè)直接做就可以嗎
小智老師
09/06 12:26
直接做賬前,需核實(shí)付款細(xì)節(jié)。若老板確認(rèn)現(xiàn)金支付,需追加證據(jù),否則不符會(huì)計(jì)原則,應(yīng)調(diào)整賬目。
84785033
09/06 21:22
老師在金蝶軟件里,中途建賬錄入財(cái)務(wù)初始余額時(shí),應(yīng)收賬款貸方有金額和應(yīng)付賬款借方有金額這個(gè)怎么錄入到系統(tǒng)中呀
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