問題已解決

老師,我們單位準(zhǔn)備給非公幕基金會(江南大學(xué)發(fā)展基金會)捐贈10萬,用于大學(xué)的食品科發(fā)展,這種我們需要交稅嗎?是什么稅費(fèi),對方可以給我們開什么發(fā)票呢?

84785015| 提問時間:09/06 10:15
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郭老師
金牌答疑老師
職稱:初級會計師
你好,現(xiàn)金的這個不需要交稅,如果是公益性的捐贈,可以抵扣企業(yè)所得稅,按利潤的12%,剩余的在三年以內(nèi)抵扣。對方給你開的是財政局監(jiān)制的收據(jù)。
09/06 10:16
84785015
09/06 10:18
我們是一般人,銀行轉(zhuǎn)賬過去,是不是也不需要繳納稅費(fèi),企業(yè)所得稅300萬以下是5%呢?怎么有12%是啥意思,我剛搜了下江南大學(xué)那個是誰會組織基金會,這就屬于是公益捐贈吧。
郭老師
09/06 10:19
你好,對的是的,你單位不需要交稅的,假設(shè)你的利潤是100,你捐贈的是50,那你最多抵扣100×12%呀 剩余的調(diào)增
郭老師
09/06 10:19
公益性捐贈名單里面有他就可以的。
84785015
09/06 10:21
利潤是這個截止到捐贈的當(dāng)個季度是嗎,比如盈利100萬,捐贈了10萬,那么我們可以抵扣12萬,其他的88萬正常按照5%繳納所得稅?這樣嘛,另外從哪里可以查到公益性捐贈名單明細(xì)
郭老師
09/06 10:21
匯算清繳的時候,扣除比例調(diào)整,它是年累計的利潤,是你彌補(bǔ)虧損之后的利潤。
郭老師
09/06 10:22
公益性的捐贈名單,如果你找不到的話,你可以問一下你稅務(wù)局。 財政局那邊一般都每年都會發(fā)布新名單的。
84785015
09/06 10:24
比如我們捐贈當(dāng)個季度盈利100萬,當(dāng)時捐贈了10萬,當(dāng)時按照12萬減免所得稅,等匯算清繳時候,如果盈利10萬,那么是需要再調(diào)增12萬-1.2萬嗎?
郭老師
09/06 10:26
對的是的,是這么做的。
84785015
09/06 10:29
對方給我們開的發(fā)票,發(fā)票項(xiàng)目可以寫什么呢?稅率會是0還是多少呢?我們這一筆就直接是免銷項(xiàng)稅費(fèi)是吧,
郭老師
09/06 10:30
某某業(yè)務(wù)捐贈 沒有稅率
84785015
09/06 10:30
財政局開的發(fā)票是吧
84785015
09/06 10:31
如果查了沒有在公益捐贈名單里面,那是不是視同銷售,正常繳納增值稅和所得稅
郭老師
09/06 10:32
他給你開的是收據(jù),這個收據(jù)是財政局兼職的票據(jù),借營業(yè)外支出貸銀行存款,他怎么是同銷售?我也不想給他提供的商品,這個就不需要視同銷售,只不過是他抵扣不了所得稅
84785015
09/06 10:35
謝謝您,那意思是,如果是捐贈名單,那就是免增值稅,所得稅12%減免,如果不是捐贈名單,免增值稅,所得稅不減免,正常300萬以下還是5%對吧,不論哪種,發(fā)票的稅率都是0,財政局開的,發(fā)票項(xiàng)目是xx捐贈,您幫忙看看哪里說的不對的地方,幫忙修改下,謝謝
郭老師
09/06 10:37
對的是的,是這么理解的。
84785015
09/06 10:38
好的,謝謝您了,好評!
郭老師
09/06 10:41
不用客氣,工作愉快,非常感謝
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