問(wèn)題已解決

請(qǐng)問(wèn)上月增值稅留抵退稅1萬(wàn),已退稅1萬(wàn),增值稅申報(bào)表中本年累計(jì)進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出1萬(wàn),上期留抵稅額0,報(bào)表自動(dòng)過(guò)來(lái)的對(duì)嗎?本月要繳納增值稅2千,2不是要交附加稅嗎?附加表上減了個(gè)留抵退稅本期扣除額2千,附加稅就是0了,也是自動(dòng)的,是不是上報(bào)就對(duì)了,不知道扣掉留抵退稅本期扣除額2千這個(gè)是什么意思?

84784959| 提問(wèn)時(shí)間:09/06 09:55
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郭老師
金牌答疑老師
職稱(chēng):初級(jí)會(huì)計(jì)師
對(duì)的是的質(zhì)量前不需要繳納附加稅2000??梢杂眠@個(gè)1萬(wàn)抵扣,直到抵扣完畢。
09/06 09:55
郭老師
09/06 09:56
這個(gè)退回來(lái)的增值稅本來(lái)應(yīng)該退回附加稅,但是附加稅沒(méi)有退回。他留著以后可以繼續(xù)你抵扣你需要繳納的附加稅。
84784959
09/06 10:01
好的,謝謝老師
郭老師
09/06 10:02
不用客氣,工作愉快。
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