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老師,需要留抵抵欠,是先對(duì)2022年的申報(bào)表先更正,產(chǎn)生未交款。還是先把當(dāng)期的申報(bào)了產(chǎn)生留抵稅,再去更正2022年的后再去申報(bào)留抵抵欠?

84784959| 提問時(shí)間:09/05 15:55
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郭老師
金牌答疑老師
職稱:初級(jí)會(huì)計(jì)師
你是哪一年幾月份欠的稅款?
09/05 15:55
84784959
09/05 15:57
現(xiàn)在需要對(duì)2022年12月,的增值稅申報(bào)表更改做進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出。我是先更正產(chǎn)生未交稅金,,還是先把當(dāng)期的申報(bào)了產(chǎn)生留抵稅,,這兩個(gè)先后有順序沒有
郭老師
09/05 15:57
你好,這個(gè)沒有先后順序,但是你本月留底在下一個(gè)月申報(bào)的時(shí)候才能抵欠
84784959
09/05 15:58
不是啊,我另外個(gè)單位,先有未交增值稅,后申報(bào)產(chǎn)生的留抵稅可以同時(shí)彈出留抵抵欠的窗口
郭老師
09/05 16:00
那就先留底,再去修改之前的
郭老師
09/05 16:00
我們這邊當(dāng)月留底的,當(dāng)月抵扣不了,得下一個(gè)月才能抵扣。
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