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一般納稅人賣出公司自用車申報增值稅時如何填報,與購進時抵扣的進項有何關(guān)系

84785040| 提問時間:09/05 11:32
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宋生老師
金牌答疑老師
職稱:注冊稅務(wù)師/中級會計師
你好!這個你購進抵扣過,那么就按13%填報
09/05 11:33
84785040
09/05 11:33
應(yīng)該填報在哪一行呢
宋生老師
09/05 11:34
你好,就是在附表1的這個位置
84785040
09/05 11:36
好的 謝謝
宋生老師
09/05 11:38
你好!不用客氣的了
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