問題已解決
老師,之前申報表有個金稅盤560,這個月新的電子稅務(wù)局,直接把560抵扣了,賬上以前的會計已經(jīng)做平了,這個560我怎么做賬
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速問速答這種情況下,您可以這樣進行賬務(wù)處理:
借:應(yīng)交稅費?-?應(yīng)交增值稅(減免稅款)?560
貸:營業(yè)外收入?560
09/03 13:15
84784977
09/03 13:19
這樣的話,減免稅款有個借方余額,怎么處理
樸老師
09/03 13:21
同學你好
這個是不用處理的
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